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岳阳市总工会机关2024年度 部门预算

来源: 岳阳工会 发布时间: 2024-01-19 10:00 浏览次数: 字体:

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  第一部分  2024年部门预算说明

  第二部分  2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、部门整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分  2024年部门预算说明


  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  根据党的基本理论、基本路线和基本纲领、遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局、结合岳阳实际、指导全市工会工作。

  贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能,组织开展工会各项业务工作;领导市总工会直属单位的工作。

  对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会未基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

  协助县市区和市直有关委、局党组及中央、省属企事业单位党委管理县市区工会和市级产业工会的领导班子;监督直属单位党员干部党风廉政建设情况,研究制订工会干部管理制度和培训规划,负责直属基层单位及县市区工会领导干部的培训。

  受市政府委托,承担全国、全省劳模的推荐、管理和市级劳模的推荐、评选、管理工作;负责本市全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

  负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作;负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。

  负责工会国际联络和国际工运的研究工作;发展同外国工会组织的友好关系;负责与港澳台工会的联络和交流合作工作。

  承担市委、市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  市总工会设置内设机构13个:办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、机关纪委、驻会工会两个(直工委、外工委)核定行政编制28个,实有27人。离退休干部41人(其中离休干部1人)

  下属事业单位2个:市困难职工帮扶中心,公益一类全额拨款事业单位,有全额拨款事业编制9个,在编9人,帮扶中心人员及运行经费由市总全额保障,列入市总财务统一核算。市工人文化宫,公益一类经费全额拨款事业单位,有全额拨款事业编制9个,在编7人。


  二、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、岳阳市总工会本级


  三、部门收支总体情况

  本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算790.76万元,其中,一般公共预算拨款790.76万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加/减少22.54万元,主要是因为增加了在职人员经费。

  (二)支出预算

  2024年本部门支出预算790.76万元,其中,201一般公共服务支出659.39万元,208社会保障和就业支出60.56万元,210卫生健康支出30.19万元,221住房保障支出40.62万元,支出较去年增加22.54万元,主要是因为增加了在职人员经费。


  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算790.76万元,其中,201一般公共服务支出659.39万元,占83.39%;208社会保障和就业支出60.56万元,占7.66%;210卫生健康支出30.19万元,占3.82%;221住房保障支出40.62万元,占5.14%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为777.20万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为13.56万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:厂务公开专项支出2.70万元,主要用于开展职工代表大会、厂务公开会议费、资料印刷费方面,劳动竞赛工作经费专项支出1.80万元,主要用于组织工业企业、服务行业、非公企业、重点工程等开展劳动和技能竞赛活动方面,劳模管理工作经费专项支出1.80万元,主要用于劳动模范的管理、服务方面,双联经费专项支出4.50万元,主要用于政府联系困难企业方面,遗孀费专项支出2.76万元,主要用于发放遗孀补助方面。


  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。


  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款111.02万元(数据来源见表12),比上一年减少4.24万元,降低3.6%。主要原因是按照财政过紧日子要求公用经费减少。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2024年“三公”经费预算数0.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2024年三公经费预算较上年增加0万元,主要原因是未安排三公经费。

  (三)一般性支出情况

  本部门2024年会议费预算0.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算0.00万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,内容为无。2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2024年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。2024年度本部门未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废处置单位价值50万元以上通用设备0台,报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于无,资金来源为无。

  2024年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为790.76万元,其中,基本支出777.20万元,项目支出13.56万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。


  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  2024年部门预算公开表格


  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、部门整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

岳阳地区部门预算公开表(功能科目到明细) (2024).xlsx