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岳阳市政府金融办2016年度部门决算公开

来源:市金融办2017-08-04 08:54
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一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订金融领域有关地方性规章草案;组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划;组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。

2、研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况,会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

3、负责联系驻岳金融管理部门、各类金融机构;协助驻岳金融管理部门依法对第一足球网金融机构进行监管;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。

4、组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全市金融市场秩序,防范、化解、处置各类金融风险,维护金融稳定。

5、组织和协调引进各类金融机构在岳设立(分支)机构;指导和推动第一足球网城市商业银行、农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。根据市政府授权,会同有关部门对市商业银行进行管理、指导和协调。

6、负责组织推动小额贷款公司试点工作(含机构准入和市场退出),对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审核,牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管。

7、根据国家有关规定和政策,负责融资性担保机构的有关监管工作;指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

8、会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区创建,推进改善金融生态环境。

9、组织推进全市全方位多层次资本市场建设与发展;指导和推进企业改制上市、股权交易等直接融资工作;指导协调上市公司资产重组及兼并收购,负  责全市上市后备资源培育工作;指导、协调发行企业债券等工作。

10、指导金融行业协会的自律建设和管理。

11、承办市委、市人民政府、省人民政府金融工作办公室、中国证监会湖南监管局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

岳阳市人民政府金融工作办公室设5个内设机构:分别为综合科、企业上市科、证券保险科、银行科(小额贷款公司管理科)、金融稳定科

二、2016年度部门决算表

(公开表格附后)。

三、2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计354.5万元,上年度财政拨款结转和结余64.4万元。公共预算财政拨款支出401万元,年末结转和结余17.9万元。2015年度公共预算财政拨款收入总计395.6元,公共预算财政拨款支出421.4元。收入比上年减少10%,支出比去年减少5%。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款收入总计354.5万元,上年度财政拨款结转和结余64.4万元。

三、2016年度支出决算情况说明

年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出241.7万元;②项目支出159.3万元。其中基本支出占比60%,项目支出占比40%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度公共预算财政拨款收入总计354.5万元,上年度财政拨款结转和结余64.4万元。公共预算财政拨款支出401万元,年末结转和结余17.9万元。2015年度公共预算财政拨款收入总计395.6元,公共预算财政拨款支出421.4元。收入比上年减少10%,支出比去年减少5%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度算财政拨款支出401万元,2015年度公共预算财政拨款支出421.4元。支出比去年减少5%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

①基本支出241.7万元;②项目支出159.3万元。其中基本支出占比60%,项目支出占比40%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度算财政拨款支出401万元,2016年预算支出为268万元,比预算数增加133万元。主要原因是在年初预算时,上年结余数有64万元。另外,企业上市工作经费要按照2016年实际企业上市数量和“新三板”挂牌企业数量进行补助,实际追加了12.5万元。打击非法集资工作经费需要根据2016年实际支出情况进行补助,实际追加了35万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位基本支出241.7万元,其中工资福利支出157.3万元,65%,对个人和家庭的补助支出57.2万元,占比24%,机关运行支出25.2万元,占比11%。

七、关于岳阳市金融办单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计14.8万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.6万元,公务接待费6.2万元。比年初预算数减少1.3万元,主要原因是公务接待费用减少。2015年度“三公”经费支出合计18.5元,其中公务用车运行维护费8.1元,公务接待费10.4元。

2016年比2015年“三公经费”减少20%,主要原因是单位涉改后,公务接待活动明显减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

单位现有一台公务用车,运行费用为8.6万元,公务接待支出6.2万元。全年国内公务接待共42批次,1112人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出25.3万元,比2015 年增加(减少)2.1万元,降低8%。主要原因是严格控制支出,勤俭节约。

(二)政府采购支出情况。无

(三)国有资产占用情况。

现有一台公务用车。

(四)预算绩效情况的说明。

按照财政局绩效科要求,按时按质填列了相关绩效考核表格,并严格执行了绩效时效要求。

第四部分  名词解释

市政府金融办2016年决算公开.xls