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岳阳市残疾人联合会2018年部门预算公开

来源:市残联2018-02-06 15:44
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岳阳市残疾人联合会2018年部门预算公开目录

第一部分:岳阳市残疾人联合会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开表格(30张)

第一部分:

岳阳市残疾人联合会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(2)是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

(6)是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。

(7)是开展残疾人事业的交流与合作

(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定,我会内设4个科室,所属事业单位2个,全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室、康复科、教就科、维权科。

所属事业单位分别是:市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心。

二、部门预算单位构成

我会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我会本级预算。我会2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括和国有资源有偿使用收入;支出包括保障会机关及会属事业单位基本运行的经费,也包括专项商品和服务经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数277.72万元,其中,经费拨款271.72万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6万元。收入较去年增加57.05万元,主要是经费拨款增加57.05万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数277.72万元,其中,其中机关工资福利支出167.84万元,一般商品服务支出53.31万元,对事业单位经常性补助支出56.57万元,专项商品和服务支出1.5万元。支出较去年增加57.05万元,主要是基本支出增加56.55万元,项目支出增加0.5万元,增加原因是工资提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入277.72万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为276.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为1.5万元,为非税征收成本。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款53.31万元,比2017年预算增加24.91万元,上升87.71%,主要原因为人员增加和全市公用经费标准从0.8万元/人提标到1.5万元/人,财政拨款增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为20万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

3、政府采购情况

2018年我会政府采购预算总额130万元,其中,政府采购货物预算30万元,政府采购服务预算100万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2017年末,岳阳市残疾人联合会共有车辆1辆,为特种技术用车,没有单位价值50 万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年预算277.72万元,其中276.22万元用于基本支出,1.5万元用于项目支出为非税收入征收成本,主要绩效目标是:2018年底按合同足额征缴本年度应收国有资产出租收入。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算支出预算项目明细表

22、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

23、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

附件:2018年度岳阳市残疾人联合会部门预算公开表格(30张公开表格)

2018年市残联部门预算公开表.xls