岳阳市2016 年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳市文学艺术界联合会
预算编码 112001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2016年3月28日
岳阳市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
许建光 |
联络电话 |
8224070 |
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人员编制 |
12 |
实有人数 |
12 |
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职能职责概述 |
我单位性质是群众团体,主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办市委、市政府交办的其他事项。 |
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年度主要工作内容 |
1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版,获奖等文艺作品100件。 2、组织文艺家文艺采风活动2次。 3、组织文艺作品研讨会2次。 4、组织文艺下乡2次。 5、组织老文艺家文艺座谈会1次。 6、组织大型作品展览4次。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
今年来,文联党组牢牢把握文艺创作这个根本,团结带领全市广大文艺工作者从纷繁复杂的事务工作中挤出时间,精心创作,文艺创作更是取得了较丰硕成果,一是据统计,全年已出版各类文艺作品专集30多部、在省以上刊物发表文艺作品900余篇(件)。其中重点作品400多篇,获奖作品100余篇(件)。二是各协会和县区文联组织文艺采风6次;三是举办美术、书法、摄影作品展览近百次;四是组织文学及艺术研讨会6次。在全市产生了积极的影响。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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1、市文联 |
1329.43 |
879.86 |
449.57 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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1、市文联 |
453.33 |
206.39 |
165.36 |
41.03 |
246.93 |
-3.76 |
876.1 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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1、市文联 |
3.69 |
0.92 |
2.77 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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1、市文联 |
196.52 |
196.52 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版,获奖等文艺作品100件。 2、组织文艺家文艺采风活动2次。 3、组织文艺作品研讨会2次。 4、组织文艺下乡2次。 5、组织老文艺家文艺座谈会1次。 6、组织大型作品展览4次。 |
、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版,获奖等文艺作品900件。 2、组织文艺家文艺采风活动4次。 3、组织文艺作品研讨会3次。 4、组织文艺下乡2次。 5、组织老文艺家文艺座谈会1次。 6、组织大型作品展览10次。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
1:相关人员参与度 |
100% |
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2:全年未发生维稳事件 |
100% |
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数量指标 |
1、在省级以上刊物发表出版、展览文艺作品100件 |
900 |
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2、.组织文艺作品研讨会3次 |
100% |
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3、组织送文艺下乡2次 |
100% |
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时效指标 |
按时间安排进行 |
100% |
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成本指标 |
成本支出控制在预算内 |
成本支出控制在预算内 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
丰富社会居民文化生活 |
100% |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
100% |
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绩效自评综合得分 |
96 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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钟辉 |
党组书记 |
市文联 |
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刘子华 |
党组副书记 |
市文联 |
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徐喜德 |
党组成员、副主席 |
市文联 |
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林琼芳 |
办公室主任 |
市文联 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
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填报人(签名): 许建光 联系电话:8224070
五、评价报告综述 根据市财政局《关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳市财绩〔2017〕1号)要求,市文联即成立工作小组,安排专人负责,对文联2016年度部门整体支出开展绩效自评工作,现将自评情况报告如下: 一、部门概况 我单位性质是群众团体,主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 2016年基本支出2063953.92元,其中:在职人员工资福利开支616206.64元,对个人和家庭补助退休人员工资福利及一次性抚恤金支出1037419.82元,商品和服务支出410327.46元。 项目支出2469307.81元,其中:作协及岳阳文学81万元,民间艺术家协会9万元,新生活杂志社15.5万元,老年文学6万元,楹联协会8万元以及其他协会等经费各3万元,民族管弦乐学会1万元。文联开展活动经费7.2万元,抚恤金15.09,平台建设6.09万元。在项目实施过程中,市文联积极组织机关干部和财会工作人员学习财经规章,进一步增强了以法理财、科学理财、规范理财的责任意识,并建立健全了本单位的财务管理制度。所有资金使用目标明确,严格按照国家相关要求专户、专帐、专人管理,专款专用,程序合法,使用得当;未发生违规使用资金的现象。 三、部门(单位)专项组织实施情况 在项目实施过程中,市文联紧紧围绕市委市政府及宣传部中心工作,加强项目管理,使项目实施组织有序,质量标准较高,时间进度较快。主要体现在: 1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理,厉行节约,专款专用。 2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人,有效地加快了工作进度。 四、部门(单位)整体支出绩效情况 2016年,市文联紧紧围绕市委、市政府及宣传部的中心工作,预期绩效目标全部完成,达到了预期的完满效果。 五、存在的主要问题 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。 固定资产是开展业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与使用部门进行核对,确保帐实相符。 六、改进措施和有关建议 为了加强本单位的管理,今后要建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。 |