中共岳阳市委宣传部2017年度部门决算公开目录
第一部分 中共岳阳市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共岳阳市委宣传部2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共岳阳市委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 中共岳阳市委宣传部概况
一、部门职责
1、负责拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织马克思主义理论研究和建设工程有关工作的实施。归口管理市委讲师团、市社会科学界联合会。
3、负责引导社会舆论,指导协调市直新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。对岳阳日报社、岳阳市广播电视台工作实施方针、政策的指导;联系湖南日报社岳阳分社等省新闻单位驻岳机构,管理市新闻工作者协会。
4、负责指导协调全市对外宣传工作,协调有关部门研究拟订对外宣传工作方针政策和对外宣传事业发展规划,组织协调对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
5、负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
6、负责从宏观上指导协调全市精神文化产品的创作生产和文化市场发展,指导推动协调群众文化建设。对文广新局、文联、文化市场综合执法局等归口和归口管理单位在政治方向和方针、政策方面实施领导。代管市新华书店的党务工作,并在经营方向上予以指导。
7、负责组织指导全市精神文明建设工作,协助市委、市政府有关职能部门开展文明城市创建、农村精神文明建设、文明村镇、文明校园、文明家庭创建及组织开展群众性精神文明创建活动,负责组织指导未成年人思想道德建设工作、志愿者组织及活动、网络精神文明宣传、诚信建设、道德讲堂建设等,掌握了解全市精神文明建设动态,为全市精神文明建设工作提供保障。
8、负责对全市文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议,指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担市文化改革发展领导小组办公室工作。
9、负责规划组织全局性思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,配合市委组织部做好党员教育工作。代管市精神文明建设指导委员会办公室。
10、负责组织开展全市新闻发布工作,负责市委、市政府新闻发布工作,指导协调市直各部门和县市区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。负责拟订市重大问题对外宣传口径。
11、负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。
12、负责指导协调全市舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握舆情动态。
13、受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传系统各处级单位的领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作,联系本系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全市企事业单位政工干部职称评定工作;指导、协调全市新闻、艺术等相关职称评审的有关工作。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
岳阳市委宣传部为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我部内设科室10个,所属事业单位1个。市委网络安全和信息化领导小组办公室列入市委工作机构序列,设在市委宣传部。
第二部分 中共岳阳市委宣传部2017年度部门决算表(见附表)
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共岳阳市委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入1796.35万元,比上年增长了6.81%。主要是因为人员经费标准的提升。2017年决算支出1760.41万元,比上年减少了9.91%。
二、收入决算情况说明
2017年本年收入1796.35万元,其中:财政拨款收入1781.35万元,占本年收入的99.16%。其他收入15万元。
三、支出决算情况说明
2017年本年支出1760.41万元,其中:财政拨款支出1757.21万元,占本年支出的99.82%。 其他支出3.21万元,占本年支出的0.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款总收入1781.35万元,比上年增加9.49%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1757.21万元,比上年减少7.82%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出减少原因主要是厉行节约,压缩各项经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款支出1757.21万元,占本年支出的99.82%,比上年减少7.82%,原因主要是厉行节约,压缩各项经费开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出789.11万元,占本年财政拨款支出的44.91%;科学技术支出5万元,占本年支出的0.29%;文化体育与传媒支出591万元,占本年支出的33.63%;社会保障和就业支出137.1万元,占本年支出的7.8%;城乡社区支出235万元,占本年支出的13.37%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1757.21万元,比年初预算713.21万元增加1044万元。其中:基本支出决算数875.29万元,比年初预算418.21万元增加457.08万元;项目支出决算数881.92万元,比年初预算295万元增加586.92万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出875.29万元,占本年财政拨款支出1757.21万元的49.81%。其中:基本支出中人员经费605.23万元,占基本支出875.29万元的69.15%;日常公用经费270.06万元,占基本支出的30.85%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出55.77万元,比上年89.2万元减少33.43万元,下降37.48%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年减少6.85万元;公务用车购置费为17.98万元,比上年增加17.98万元,因今年更新公务车辆一台;公务用车运行维护费22.87万元,比上年11.54万元减少33.54%,因公车改革,我部公务车辆核减3辆;公务接待经费14.92万元,比上年减少47.94万元下降68.88%。三公经费支出减少的原因主要是我部认真落实中央、省市要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我部因公出国(境)费支出0万元。公务接待经费14.92万元,共公务接待205批次,950人次。公务用车运行维护费22.87万元,公务用车购置费为17.98万元,因今年更换公务车辆一台。年末车辆保有量3台,含市委网信办公务车辆1台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照省市财政预算绩效文件要求,我部对部门整体支出绩效开展了自评,并在市财政局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我部2017年度绩效目标完成较好。2017年,深入开展文明城市建设、文明城市复检、意识形态责任制、基层文化建设、网络建设管理、忧乐精神典型人物推树、欢乐潇湘文艺汇演等各项工作。第一足球网在文明城市大考中继续保持全国文明城市光荣称号;推树以叶剑芝为代表的一批“忧乐精神典型人物”;在《人民日报》《新闻联播》等重量级媒体多次发声;《远在江湖》等3部文艺精品荣获全省“五个一工程”奖;市网管中心升格为市委网信办,形成大网管格局。我部紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的十九大精神这条主线,筑牢理论武装思想阵地,落实意识形态责任制,唱响新闻舆论主旋律,增强群众文化获得感,引领社会文明新风尚,推树“典型人物”凝聚正能量,网络信息工作实现新的突破,全市宣传思想文化工作呈现新变化、新气象、新风貌,为第一足球网经济和社会可持续发展提供重要思想文化保证。十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出270.06万元,比2016 年减少22.02万元,减少7.54%。主要原因是厉行节约,降低运行成本等。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额39.26万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,我部共有公务车辆3台,其中含市委网信办公务车辆1台,均为一般公务用车。无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。