岳阳市人民政府法制办公室2018年部门预算公开
目录
第一部分:预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开表格
第一部分:
岳阳市人民政府法制办公室2018年
部门预算编制说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任。拟订市人民政府依法行政规划、年度计划,报市政府批准后组织实施;调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;负责依法行政考核的具体工作。
(二)承担统筹规划市政府规范性文件制定工作的责任。负责起草或者组织起草市政府有关重要规范性文件草案。配合国家、省立法调研,承办法律、法规、规章草案的征求意见工作。
(三)组织指导《湖南省行政程序规定》的实施。
(四)指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府和市政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其部门规范性文件的管理工作。依公民、法人和其他组织申请对规范性文件进行异议审查;负责各县(市、区)政府和政府派出机关规范性文件备案审查工作。
(五)研究涉及规范政府共同行政行为的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套文件和答复意见。
(六)会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作。负责协调市政府各部门、地方政府之间在法律、法规、规章实施中的矛盾和纠纷。
(七)负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作,会同有关部门指导全市行政执法证件管理和全市行政执法队伍建设有关工作。
(八)会同有关部门推进全市行政执法体制改革工作。负责做好推进相对集中行政处罚权有关牵头工作。协同有关部门开展综合执法试点工作。
(九)指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办市政府的行政复议案件,承办市政府的行政应诉事项,办理市政府受理的行政赔偿案件。
(十)负责对全市行政机关依法行政知识培训进行业务指导。负责全市政府法制工作人员的业务培训。组织开展政府法制理论研究、政府法制工作研究和宣传,开展政府法制业务交流,负责政府法制信息工作。
(十一)承担市政府法律顾问工作;负责对市政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。
(十二)市政府立法工作的职责。
(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定,我办内设科室6个,全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合科、规范性文件管理科、依法行政监督指导科、立法科、行政应诉科、行政复议科。
二、部门预算单位构成
我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我办本级预算。我办2018年没有政府性基金预算拨款、政府性基金拨款支出预算、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入只有经费拨款。
(一)收入预算:2018年年初预算数244.38万元,收入较去年增加25.37万元,主要是经费拨款增加25.37万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数244.38万元,其中一般公共服务203.72万元,社会保障和就业支出18.74万元,医疗卫生与计划生育支出10.68,住房保障支出11.24万元。支出较去年增加25.37万元,主要是一般公共服务支出增加21.49万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入244.38万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为172.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为72万元。是指单位为完成特定行政工作任务目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中,法律顾问专项经费40万元,法制教育、行政复议专项22万元,行政应诉办案经费10万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款35.04万元,比2017年预算增加11.28万元。增加的原因是公用经费由人均0.8万元提高到人均1.5万元;公车补助发放全年。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为30.71万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),其他交通费7.71万元。2018年“三公”经费预算较2017年没有变化。
3、政府采购情况
2018年我办没有政府采购情况的预算。
4、国有资产占用情况
截至2017 年末,本部门共有车辆1 辆,为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年度我办项目支出年初预算经费为72万元,主要是法律服务工作经费等相关支出,其中法律顾问专项经费40万元,法制办行政应诉办案经费10万元,法制教育、行政复议专项22万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表
9、商品和服务支出(按政府预算)
10、对个人和家庭的补助支出预算表
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
12、财政拨款收支总表
13、一般预算拨款支出预算表
14、一般预算拨款基本支出预算表
15、一般预算拨款-工资福利支出预算表
16、一般预算拨款-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般预算拨款-商品和服务支出预算表
18、一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
19、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表
20、一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表
27、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、单位整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
法制办 2018预算公开表格.xls