岳阳市法律援助中心2019年部门预算公开
目录
第一部分 岳阳市法律援助中心2019年部门预算说明
一、 部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况
5、绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门公开预算表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表(按部门预算经济分类)
5.部门支出总表(按政府预算经济分类)
6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
第一部分:
岳阳市法律援助中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
制定全市法律援助工作规划和年度计划;指导、检查法律援助法律法规和政策的执行;承担全市法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作;承办公民申请的和人民法院指定的法律援助案件;指导协调全市法律援助对外宣传和交流活动;负责全市法律援助工作人员的教育培训工作。
2、机构设置
内设三个部:行政部、基金部、业务部。我中心共有在职干部12人,全部为行政编制。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳市法律援助中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我中心本级预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括一般公共预算拨款;支出包括保障机关单位基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2019年年初预算数164.18万元,其中:一般公共预算拨款164.18万元。收入较去年增加13.43万元,主要是经费拨款增加13.43万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数164.18万元,其中,公共安全支出127.27万元,社会保障和就业支出17.46万元,卫生健康支出9.46万元,住房保障支出9.99万元。支出较去年增加13.43万元,主要是基本支出增加25.7万元,项目支出减少12.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入164.18万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为141.63万元,是指为保障我中心正常运转和完成日常工作任务所需的各项支出,包括用于人员的基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、交通费、差旅费、水电费、印刷费等日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为22.55万元,是指为保障我中心完成援助业务工作而发生的支出。其中:法律援助专项服务经费9.50万元,主要用于保障法律援助工作顺利开展;中央政法转移支付13.05万元,主要用于法律援助案件办理和法律援助工作站值班等方面的工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年岳阳市法律援助中心运行经费当年一般公共预算拨款164.18万元,比2018年预算增加13.43万元,上升8.91%。原因有: 2019年我中心预算中的中央政法转移支付较2018年增加5.55万元;2019年我中心政法委机关工作人员津贴纳入工资统发,相关的社保费和公积金等工资福利支出有所增加。
2、“三公”经费预算
2019年岳阳市法律援助中心“三公”经费预算数为18万元,与上年持平。其中:公务接待费12万元,公务用车购置及运行费6万元,因工出国(境)费0万元。
3、政府采购情况
2019年岳阳市法律援助中心政府采购预算总额115万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算105万元。
4、国有资产占用情况
截至2019年1月1日,本部门没有车辆,没有单位价值在200万元以上的大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况
2019年项目支出年初预算数为22.55万元,主要绩效目标是:确保法律援助工作顺利开展,为人民群众提供优质高效的法律援助服务,保障弱势群众的合法群益,维护社会的长治久安。
2019年本部门整体支出绩效目标164.18万元,其中:基本支出141.63万元,项目支出22.55万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款164.18万元。
2019年本部门项目支出绩效目标22.55万元,其中:法律援助专项服务经费9.50万元,主要用于保障法律援助工作顺利开展;中央政法转移支付13.05万元,主要用于法律援助案件办理和法律援助工作站值班等方面的工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格 (见岳阳市司法行政系统2019年预算公开表)
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表(按部门预算经济分类)
5.部门支出总表(按政府预算经济分类)
6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表