目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 电子政务办2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 电子政务办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
推进全市电子政务建设,加强电子政务管理。研究拟定全市电子政务发展规划;制定全市电子政务建设技术方案和标准并组织实施;对使用市本级财政性资金建设的电子政务项目进行技术方案评审、竣工验收;全市电子政务内、外网及市政府门户网站的建设、运行和维护;全市综合性政务信息资源的开发利用。
二、机构设置
1.综合科:负责综合协调日常行政事务,制定内部管理制度;负责文电、会务、机要、档案、后勤服务等工作。
2.网络管理科:负责组织或协调全市电子政务内网和电子政务外网的建设、运行和维护;负责市电子政务网控中心和市政府门户网站的技术开发和安全保密工作。
3.项目管理科:负责组织对使用市本级财政性资金建设的电子政务项目进行技术方案评审、竣工验收;负责制定全市电子政务建设技术方案和标准并组织实施;组建市电子政务专家咨询委员会并负责日常管理工作。
4.电子政务科:负责研究拟定全市电子政务发展规划;负责数据标准体系的建立;负责电子政务数据基础系统软硬件设施、交换与共享平台以及应用软件的建设;承担电子政务数据系统运行、管理工作。
5.政府门户网站管理科:负责市政府门户网站主网站的建设、运行和维护;负责市政府门户网站群的子网站建设的指导、监督和管理工作;指导县市区政府网站建设。
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2103.25 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2185.02 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
…… |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
18.64 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
…… |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
19 |
0.00 |
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
2103.25 |
本年支出合计 |
22 |
2203.66 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
639.32 |
年末结转和结余 |
24 |
538.91 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
2742.57 |
总计 |
26 |
2742.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,103.25 |
2,103.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,085.85 |
2,085.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,084.29 |
2,084.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,961.88 |
1,961.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
17.40 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,203.66 |
573.11 |
1,630.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,185.02 |
554.48 |
1,630.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,183.46 |
552.92 |
1,630.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,061.05 |
430.51 |
1,630.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2103.25 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
2185.02 |
2185.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
…… |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
18.64 |
18.64 |
|
|
5 |
|
…… |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
2,103.25 |
本年支出合计 |
23 |
2203.66 |
2203.66 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
639.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
538.91 |
538.91 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
639.32 |
|
25 |
538.91 |
538.91 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
2,742.57 |
总计 |
28 |
2742.57 |
2742.57 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
573.11 |
573.11 |
1,630.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
554.48 |
554.48 |
1,630.55 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
552.92 |
552.92 |
1,630.55 |
2010301 |
行政运行 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
430.51 |
430.51 |
1,630.55 |
2010350 |
事业运行 |
109.61 |
109.61 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
134.00 |
302 |
商品和服务支出 |
425.76 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
47.69 |
30201 |
办公费 |
6.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
0.49 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
21.40 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.95 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.36 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
33.27 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.92 |
30207 |
邮电费 |
0.66 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.41 |
30209 |
物业管理费 |
6.47 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.35 |
30211 |
差旅费 |
6.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
36.44 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
329.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.70 |
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
1.20 |
30216 |
培训费 |
3.47 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
0.06 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
1.69 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
6.49 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
3.35 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.41 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.84 |
|
|
|
人员经费合计 |
147.35 |
公用经费合计 |
425.76 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
11.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
6.00 |
4.55 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
4.41 |
0.14 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 电子政务办2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度,我办本年收入合计2103.25万元,与上年相比增加3.1%。本年支出合计2203.66万元,与上年相比减少了8.8%。年末结转和结余538.91万元,与上年相比减少了15.71%,支出减少的原因是本年1人退休,且日常公用经费减少。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计2103.25万元,其中财政拨款收入2103.25万元。按照功能科目分,一般公共服务支出2085.85万元,占比99.17%;社会保障和就业支出17.4万元,占比 0.83%。
三、 支出决算情况说明
本年支出总计2203.66万元,其中一般公共服务支出2185.03万元,占比99.15%;社会保障和就业支出18.64万元,占比0.84%;残疾人事业支出0.61万元,占比0.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计2103.25万元,与上年相比增加了7.91%。财政拨款支出合计2203.66万元,与上年相比下降了8.72%。年末结转和结余538.91万元,与上年相比,下降了15.71%,支出减少的原因是本年1人退休,且日常公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为2203.66万元,占全年支出总数的100%。与上年财政拨款支出决算数相比减少了8.72%,主要原因是人员工资支出增加等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计2203.66万元,一般公共服务支出2185.02万元,占比99.15%;社会保障和就业支出18.64万元,占比0.84%;残疾人事业支出0.61万元,占比0.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出总计2203.66万元,主要是云中心建设及运维、一体化平台开发等项目支出,其中,一般公共服务支出2185.02万元,主要是云中心建设及运维、一体化平台开发等项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出总计为573.11万元,其中一般公共服务支出554.48万元,占比96.75%;社会保障和就业支出18.64万元,占比3.24%;残疾人事业支出0.61万元,占比0.01%。人员经费为147.35万元,主要是职工的工资,社会保险等开支;公用经费为425.76万元,主要是电子政务网络系统方面的租赁费及用于维持办公室正常运转的耗材等办公费开支等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度一般公共预算财政拨款三公经费总额为4.55万元,其中公务用车运行维护费为4.41万元,公务接待费为0.14万元、因公出国境费用及公务用车购置费为0。总额与年初预算数相比较减少了59.73%,公务用车运行维护费与年初预算数相比较减少了16.79%,公务接待费与年初预算数相比较减少了96.7%,主要原因是我办按照相关政策严格管理三公经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
按照实物量与价值量匹配原则,我办本年度因公出国(境)团组数(个)为0,因公出国(境)人次数(人)为0;公务用车购置数为0,公务用车运行费为4.41万元,公务用车保有量为1台;公务接待费0.14万元、公务接待批次为3次及公务接待人数为14人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我办本年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(预算绩效情况公开表格附后)
一、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(城市治安电子防控系统一期项目)
二、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(岳阳市“互联网+政务服务”一体化平台项目)
三、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(政务云平台项目)
四、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(电子政务外网项目)
五、岳阳市财政支出项目绩效评价自评表(城市治安电子防控系统一期项目)
六、岳阳市财政支出项目绩效评价自评表(岳阳市“互联网+政务服务”一体化平台项目)
七、岳阳市财政支出项目绩效评价自评表(政务云平台项目)
八、岳阳市财政支出项目绩效评价自评表(电子政务外网项目)
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出425.76万元,比2017年减少534.74万元,降低55.67%。主要原因是日常公共支出减少。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 辆;单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:为事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入:为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入: 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(即事业单位拥有的非限定用途的净资产,主要为非财政补助结余,扣除结余分配后滚存的金额)弥补当年收支缺口的资金。
七、上年结转和结余:为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出: 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、结余分配:为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十二、年末结转和结余:为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十三、社会保障和就业支出(类) 指政府在社会保障与就业方面的支出。
(一)民政管理事务(款) 指民政管理事务支出。
1、行政运行(项):指民政机关用于保障机构正常运转的基本支出。
2、一般行政管理事务(项):指民政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。
4、行政区划和地名管理(项) :指行政区划界限勘定、维护 以及行政区划和地名管理支出。
5、基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设的支出。
6、其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、政策宣传、优抚安置、救灾救助、社会福利事务、信息化建设等专项业务的支出。
(二)行政事业单位离退休(款):用于行政事业单位离退休方面的支出。.
1、归口管理的行政单位离退休(项) :指民政局本级开支的离退休人员经费支出。
2、事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(三)抚恤(款):用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
优抚事业单位支出(项) 指民政部门管理的优抚事业单位支出。
(四)退役安置(款):用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
1、军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
2、军队移交政府的离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
(五)社会福利(款) 反映社会福利事务支出。
1、儿童福利(项) 反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2、老年福利(项) 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
3、殡葬(项) 反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
4、社会福利事业单位(项) 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。
(六)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
(七)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出(类) 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
(一)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 反映重大疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。
(二)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出。
用于社会福利的彩票公益金支出(项):用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出 。
用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):用于残疾人事业的彩票公益金支出。
十七、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十八、“三公经费”: 纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十九、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。