目录
第一部分岳阳市商务粮食局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市商务粮食局单位概况
一、 部门职责
(1)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草第一足球网国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(2)促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订全市粮食流通管理办法,贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
(3)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商贸领域信用建设,指导商业信用销售,配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作。
(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
(6)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(7)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施,推动服务外包平台建设。
(8)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进第一足球网与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。
(9)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。
(10)指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依权限核准外商投资企业的设立及变更事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
(11)拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外劳务合作等工作;组织实施市内人员出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策。
(12)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对第一足球网的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(13)负责粮食流通的行业管理,制定并组织实施全市粮食行业发展规划,优化粮食资源配置和产业布局;提出粮食收购市场准入标准建议,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。 (14)承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议。"
二、机构设置及决算单位构成
我局系统共有干部职工204人,其中实有在职干部职工178人,离退人员269人;核定行政编制72名,实有人数70名,核定事业编制132名,实有人数96人。根据编委核定,我局内设科室20个:办公室、人事科、财务科、市场秩序科、电子商务科、投资管理科、商贸科、法规科、成品油科、市场运行科、粮食行发科、加贸科、外经科、市场建设科、外贸科、粮食调控科、行政审批科、监察室、机关党委、老干科。
2019年决算单位包括局机关本级、下属二级机构2个:岳阳市市场建设管理中心和岳阳市投资促进事务中心。其中局机关本级为财政预算全额拨款的正处级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度;市场建设管理中心为自收自支事业单位,财务核算适用事业单位会计制度;市投资促进事务中心为财政全额拨款的事业单位,财务核算适用事业单位会计制度。根据岳阳市部门决算和“三公经费”公开工作的整体部署,从2013年起我局预决算均在相关政府门户网站和岳阳市商务网进行了公开。
第二部分
部门决算表(具体表格附电子表格)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年我系统收入4801.51万元,同比去年收入4683.49万元,增加了118.02万元;主要原因是今年我单位举办了虾博会,进博会,“湘味长廊”丰收美食节等大型活动,参加了粮食库存大清查,综合绩效及抚恤金等有所增加,有省政府奖励资金;支出4511.49万元,同比去年支出4082.6万元增加了428.89万元,主要原因是2018年虾博会、电商扶贫活动的经费部分在2019年结算,参加了“湘味长廊”丰收美食节活动,新增了33人事业编制车补等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4801.51万元,其中:财政拨款收入4746.46万元,占98.85%;其他收入55.05万元,占1.15%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4511.49万元,其中:基本支出3839.46万元,占85.1%;项目支出672.03万元,占14.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年我系统财政拨款收入4746.46万元,同比去年财政拨款收入4645.29万元,增加了101.17万元,主要原因是今年我单位举办了虾博会、进博会、“湘味长廊”丰收美食节等大型活动,综合绩效及抚恤金等有所增加,有省政府奖励资金;财政拨款支出4491.49万元,同比去年财政拨款支出4048.4万元增加了443.09万元,主要原因是2018年虾博会、电商扶贫活动的经费部分在2019年结算,新增了33人事业编制车补等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4491.49万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加443.09万元,增长10.94%,主要原因是2018年虾博会、电商扶贫活动的经费部分在2019年结算,参加了“湘味长廊”丰收美食节活动,新增了33人事业编制车补等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4491.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1211.56万元,占26.97%;科学技术支出(类)支出17.53万元,占0.39%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出27.14万元,占0.61%,社会保障和就业支出(类)883.03万元,占19.66%,卫生健康支出(类)55.01万元,占1.23%,城乡社区支出(类)14.04万元,占0.31%,资源勘探信息等支出(类)5万元,占0.11%,商业服务业等支出(类)2139.87万元,占47.64%,粮油物资储备支出(类)138.31万元,占3.08%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2329.64万元,支出决算数为4491.49万元,完成年初预算的193%,其中:
1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。
年初预算为890.87万元,支出决算为879.03万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。
2、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为167.93万元,支出决算为157.74万元,完成年初预算的93.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:还有部分支出未结算。
3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)
年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。
4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。
5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为141.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为预留增资及绩效考评奖励和年终一个月工资奖,年初无预算。
6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为17.53万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。
7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为27.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
年初预算为174万元,支出决算为174万元,完成年初预算的100%。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为147.96万元,支出决算为137.63万元,完成年初预算的93.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年期间退休的人员养老保险不需再缴纳。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为321.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为预留增资及绩效考评奖励和年终一个月工资奖,年初无预算。
10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为239.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为一次性抚恤及遗属费,年初无预算。
11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)
年初预算为8.24万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的100%。12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算0万元,支出决算为1.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为建国初期参加工作退休干部补贴,年初无预算。
13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为49.05万元,支出决算为49.05万元,完成年初预算的100%。
14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为6.31万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的94.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年期间有人员退休。
15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为14.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项资金为上年结转,年初无预算。
16. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为其他国有资产监管支出,年初无预算。
17. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为389.23万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:2018年市级综合绩效考核资金、2018年市级综治工作考评奖励、2018年7月-2019年12月市直预算单位工资提标及财政计提缴费资金等,年初无预算。
18. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)
年初预算为770万元,支出决算为1561.84万元,完成年初预算的202.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。
19. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为151.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为2019年招商引资资金(招商引资和承接产业转移平台建设)及2018年度真抓实干成效明显奖励资金,年初无预算。
20. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为37.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为全国政策性粮食数量和质量大清查工作经费,年初无预算安排。
21. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为138.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3776.68万元,其中:人员经费3323.93万元,占基本支出的88.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、离退休费、抚恤金等;公用经费452.75万元,占基本支出的11.99%,主要指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为187万元,支出决算为117.58万元,完成预算的62.88%,其中:
因公出国(境)费支出预算为20万元,支出决算为1.49万元,完成预算的7.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求,,与上年相比减少5.46万元,减少78.56%,减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。
公务接待费支出预算为144万元,支出决算为99.17万元,完成预算的68.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求,与上年相比减少20.52万元,减少17.14%,减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为23万元,支出决算为16.92万元,完成预算的73.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求,与上年相比减少16.88万元,减少49.94%,减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算99.17万元,占84.34%,因公出国(境)费支出决算1.49万元,占1.27%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.92万元,占14.39%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为1.49万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:出访经费1.49万元,主要是出访印度、白俄罗斯、塞尔维亚友好交流、经贸洽谈出访手续费。
2、公务接待费支出决算为99.17万元,全年共接待来访团组1674个、来宾12146人次,主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.92万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费16.92万元,主要是燃料费、维修费、保险费等支出;,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2019年度未有政府性基金预算收入和支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位2020年开展2019年度财政支出绩效自评,撰写了《岳阳市商务粮食局2019年度财政支出绩效评价自评报告》,对支出绩效进行了评分。同时省商务厅对我单位2019年度开放型经济和流通业专项资金进行了现场绩效检查。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出452.75万元,比年初预算数增加213.79万元,增长47.22%。主要原因是:主要原因是2018年虾博会、电商扶贫活动的经费部分在2019年结算,参加了“湘味长廊”丰收美食节活动,新增了33人事业编制车补等。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.75万元,主要用于召开粮食大清查会议,内容为2019年岳阳市政策性粮食库存大清查动员会,人数98人;开支培训费3.19万元,主要用于“传承红色基因强化党性教育”专题培训等,内容为“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,人数70人。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额253万元,均为政府采购服务支出,较上年度150.69万元增加102.31万元,增加的主要原因是承办了2019湖南.岳阳小龙虾产业博览会等需要政府采购的大型活动,授予中小企业的合同金额为253万元,占政府采购支出总金额的100%。
(四)国有资产占用情况
截止2019年12月31日,本系统车改完成后共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆、执法用车1 辆,其他用车2辆。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件