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目录 |
第一部分 2021年单位预算说明 二十四、一般预算拨款基本支出预算表 |
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第一部分 2021年部门预算说明 |
一、部门基本概况 |
(一)职能职责 |
1.根据市人民政府授权,依据相关法律法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的监督管理工作。 2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同相关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 3.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资和资本合作,加强与中央企业、省属企业对接合作,负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。承担市属国有企业改制领导小组办公室日常工作;拟订市属国有企业改制的有关政策和措施,审核市属国有企业改制方案,指导和监督市属国有企业改制工作。 4.通过法定程序,对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。 5.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 6.负责企业国有资产基础管理,拟订有关国有资产管理的规范性文件,制定有关制度;依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。 7.负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。 8.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 9.指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。 10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。 |
(二)机构设置 |
根据编委核定,我委内设机构8个,纳入2021年部门预算编制范围。 内设科室分别为综合科、政策法规科(行政事业单位经济实体管理科)、产权管理科、企业改革发展科、资本收益与财务监管科(资本合作科)、考核分配科、安全维稳科、党建工作科。人事科与党建工作科合署办公。 机关党委(纪委)按有关章程设置。 |
二、部门预算单位构成 |
本部门无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为本部门自己。 |
三、部门收支总体情况 |
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。 |
(一)收入预算 |
2021年本部门收入预算440.72万元,其中,一般公共预算拨款440.72万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。 |
收入较去年增加3.94万元,增幅0.9%,原因是增加了人员。 |
(二)支出预算 |
2021年本部门支出预算440.72万元,其中,社会保障和就业支出41.63万元,卫生健康支出27.61万元,资源勘探信息等支出342.45万元,住房保障支出29.03万元。 |
支出较去年增加3.94万元,其中基本支出较去年增加3.94万元,原因是人员变动;项目支出与去年持平。 |
四、一般公共预算拨款支出预算 |
2021年一般公共预算拨款支出预算440.72万元,其中,社会保障和就业支出41.63万元,占9.4%,卫生健康支出27.61万元,占6.3%,资源勘探工业信息等支出342.45万元,占77.7%,住房保障支出29.03万元,占6.6%。具体安排情况如下: |
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为411.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为28.80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括国有资产监管经费28.80万元,主要用于监督所监管企业国有资产保值增值,加强国资监管,完成业绩考核工作,处理上一轮市属国企改制遗留问题等。 |
五、政府性基金预算支出 |
2021年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。 |
六、其他重要事项的情况说明 |
(一)机关运行经费 |
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款65.74万元。 |
较去年减少0.02万元,降幅0.0%,原因是人员调整和厉行节约。 |
(二)“三公”经费预算 |
本部门2021年“三公”经费预算数17.10万元,其中公务接待费6.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费11.10万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费11.10万元)。 |
2021年“三公”经费预算数与上一年持平,主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求,继续“过紧日子” ,从严控制“三公”经费。 |
(三)一般性支出情况 |
本部门2021年会议费预算3.00万元,拟召开3次会议,人数160人,内容为国有企业退休人员社会化管理、国资工作暨书记述党建、监管企业负责人座谈等工作会议;培训费预算3.50万元,拟开展3次培训,人数30人,内容为“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育培训,市属国有企业党员“国企党建与现代经济理论”培训班,市国资委党史学习教育读书班等。 |
2021年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
(四)政府采购情况 |
本部门2021年政府采购预算总额14.95万元,其中工程类1.50万元,货物类1.20万元,服务类12.25万元。 |
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至2021年12月底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 |
2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
(六)预算绩效目标说明 |
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为440.72万元,其中,基本支出411.92万元,项目支出28.80万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
七、名词解释 |
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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第二部分 部门预算公开表格 |
一、收支总表 注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 |