目录 |
第一部分 2021年单位预算说明 第二部分 单位预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 二十四、一般公共预算基本支出总表 注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |
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第一部分 2021年单位预算说明 |
一、单位基本概况 |
(一)职能职责 |
1、受市生态环境局委托,承担辖区内的生态环境相关工作;承担市生态环境局和区委、区政府交办的其他任务。 2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理;负责受理和办理生态环境保护举报(信访),负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作;负责环境区级执法事项违法案件调查处理;负责组织协调生态环境保护区级跨部门联合执法行动。 3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测;负责辖区内生态文明示范区创建。 |
(二)机构设置 |
岳阳市生态环境局云溪分局部门预算包括局机关本级预算,云溪分局现有编制数23人,其中行政编制0人,参公编制23人、全额事业编制0人。现有在职职工17人,其中:行政人员17人、事业人员0人;离退休人员5人。内设办公室 、财务室、管理股、审批股、固废股、综合室、排污权交易办公室、监察大队8个股室。 |
二、单位收支总体情况 |
本单位为二级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。 (一)收入预算 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
2021年本单位收入预算211.18万元,其中,一般公共预算拨款211.18万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。 |
收入较去年减少51.77万元,降幅-19.7%,原因是2021年纳入预算管理的非税收入拨款减少。 |
(二)支出预算 |
2021年本单位支出预算211.18万元,其中,社会保障和就业支出17.63万元,卫生健康支出11.39万元,节能环保支出170.17万元,住房保障支出11.99万元。 |
支出较去年减少51.77万元,其中基本支出较去年减少50.53万元,原因是贯彻财政过紧日子要求,压缩一般性支出;项目支出较去年减少1.24万元,原因是办案费减少。 |
三、一般公共预算拨款支出预算 |
2021年一般公共预算拨款支出预算211.18万元,其中,社会保障和就业支出17.63万元,占8.3%,卫生健康支出11.39万元,占5.4%,节能环保支出170.17万元,占80.6%,住房保障支出11.99万元,占5.7%。具体安排情况如下: |
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为175.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为36.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括办案费36.00万元,主要用于环保督察、环境执法与监察等方面。 |
四、政府性基金预算支出 |
2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。 |
五、其他重要事项的情况说明 |
(一)机关运行经费 |
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.27万元。 |
较去年减少9.03万元,降幅-20.9%,原因是贯彻过紧日子要求,压缩一般性支出。 |
(二)“三公”经费预算 |
本单位2021年“三公”经费预算数18万元,其中公务接待费9.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费9万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费9.00万元)。 |
与上年持平。 |
(三)一般性支出情况 |
2021年度本单位未计划召开会议;培训费预算1.00万元,拟开展2次培训,人数60人,内容为企业专项整治、机关法律知识培训、大气管理类培训、环境统计培训、土壤环境管理培训等。 |
2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
(四)政府采购情况 |
本单位2021年政府采购预算总额169.53万元,其中工程类10万元,货物类28.53万元,服务类131万元。 |
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 |
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
(六)预算绩效目标说明 |
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为211.18万元,其中,基本支出175.18万元,项目支出36.00万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
六、名词解释 |
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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第二部分 单位预算公开表格 |
一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 二十四、一般公共预算基本支出总表 注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |
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