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2020年度岳阳市商务粮食局部门决算

来源:岳阳市商务粮食局2021-08-31 17:33
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第一部分 岳阳市商务粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   岳阳市商务粮食局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草第一足球网国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订全市粮食流通管理办法,贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商贸领域信用建设,指导商业信用销售,配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施,推动服务外包平台建设。

(八)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进第一足球网与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

(九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

(十)指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依权限核准外商投资企业的设立及变更事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十一)拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外劳务合作等工作;组织实施市内人员出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对第一足球网的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十三)负责粮食流通的行业管理,制定并组织实施全市粮食行业发展规划,优化粮食资源配置和产业布局;提出粮食收购市场准入标准建议,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

(十四)承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议。

(十五)组织实施重要物资收储、轮换和管理,管理粮食、棉花和食糖等储备,组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

(十六) 执行国家、省市招商引资相关政策,负责投资促进活动的组织工作,承担招商引资的具体工作,加强与投资促进机构、商协会的联系,负责各县市区招商引资的组织、协调、监督、统计等工作,承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我局有下属独立核算的二级预算单位投资促进事务中心和非独立核算的军粮供应管理中心、中小商贸流通企业服务中心,因此,纳入2021年部门预算编制范围的包括局本级和这三个二级预算单位。我局系统共有干部职工204人,其中实有在职干部职工178人,离退人员269人;核定行政编制72名,实有人数70名,核定事业编制132名,实有人数96人。根据编委核定,我局内设科室20个:办公室、人事科、财务科、市场秩序科、电子商务科、投资管理科、商贸科、法规科、成品油科、市场运行科、粮食行发科、加贸科、外经科、市场建设科、外贸科、粮食调控科、行政审批科、监察室、机关党委、老干科。

(二)决算单位构成

2020年决算单位包括局机关本级、下属二级机构2个:岳阳市市场建设管理中心和岳阳市投资促进事务中心(根据财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)。其中局机关本级为财政预算全额拨款的正处级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度;市场建设管理中心为自收自支事业单位,财务核算适用事业单位会计制度;市投资促进事务中心为财政全额拨款的事业单位,财务核算适用事业单位会计制度。根据岳阳市部门决算和“三公经费”公开工作的整体部署,从2013年起我局预决算均在相关政府门户网站和岳阳市商务网进行了公开。

第二部分 岳阳市商务粮食局2020年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 岳阳市商务粮食局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,356.47万元,与2019年相比,收、支总计各减少1184万元,减少21.37%。主要原因是2020年预算时我局所属商务粮食综合执法支队(含15个全额拨款事业编制数及人员)整体划入市市场监督管理局所属的市市场监管综合执法支队,减少了收入支出;2020年受新冠肺炎疫情影响,沪洽周活动采取的线上云招商形式,其他招商活动也相应减少了一些所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,353.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3353.6万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,750.31万元,其中:基本支出3,131.22万元,占83.49%;项目支出619.09万元,占16.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4327.43万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1154万元,减少21.05%。主要原因是2020年预算时我局所属商务粮食综合执法支队(含15个全额拨款事业编制数及人员)整体划入市市场监督管理局所属的市市场监管综合执法支队,减少了收入支出;2020年受新冠肺炎疫情影响,沪洽周活动采取的线上云招商形式,其他招商活动也相应减少了一些所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3750.31万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少741万元,减少16.5%,主要原因是2020年预算时我局所属商务粮食综合执法支队(含15个全额拨款事业编制数及人员)整体划入市市场监督管理局所属的市市场监管综合执法支队,减少了收入支出;2020年受新冠肺炎疫情影响,沪洽周活动采取的线上云招商形式,其他招商活动也相应减少了一些所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3750.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1760.62万元,占46.95%;科学技术(类)支出20.47万元,占0.55%;文化旅游体育与传媒(类)支出2.86万元,占0.08%;社会保障和就业(类)支出484.32万元,占12.91%;卫生健康(类)支出49.49万元,占1.32%;资源勘探工业信息等(类)支出24.9万元,占0.66%;商业服务业等(类)支出1036.52万元,占27.64%;粮油物资储备(类)支出371.13万元,占9.9%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1885.43万元,支出决算为3,750.31万元,完成年初预算的199%。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为791.47万元,支出决算为1622.54万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项包含预留增资及绩效考评奖励和年终一个月工资奖,年初无此预算。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为102.74万元,支出决算为111.49万元,决算数大于预算数的主要原因是:还有部分支出未结算。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.19万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.7万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.47万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.86万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为170.57万元,支出决算为170.57万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为106.27万元,支出决算为106.4万元,决算数大于预算数的主要原因是:2020年期间退休的人员养老保险不需要再缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.03万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项是预留增资及绩效考评奖励和年终一个月工资奖,年初无此预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为134.14万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为一次性抚恤及遗属费,年初无预算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为9.22万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为建国初期参加工作退休干部补贴,年初无预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为43.89万元,支出决算为43.89万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.87万元,支出决算为5.6万元,决算数大于预算数的主要原因是:2020年期间有人员退休。

资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.9万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为其他国有资产监管支出,年初无预算。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.37万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为2019年办案费超收安排的支出及2019年非税收入超收安排的支出,年初无预算。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为552万元,支出决算为863.89万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项包含开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为103.76万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为371.13万元,决算数大于预算数的主要原因是:此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3,131.22万元,其中:人员经费2,802.02万元,占基本支出的89.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费293.92万元,占基本支出的9.39%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为191.5万元,支出决算为53.46万元,完成预算的27.91%,其中:

因公出国(境)费支出预算为37万元,支出决算为0万元;完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.49万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元,支出决算为12.44万元,完成预算的35.54%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少4.48万元,减少26.47%,减少主要原因一是公车保有量减少,二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为119.5万元,支出决算为41.02万元,完成预算的34.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少58.15万元,减少58.64%,减少主要原因一是新冠肺炎疫情的影响减少了招商引资的接待支出,二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.44万元,占23.27%;公务接待费支出决算41.02万元,占76.73%。其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元。

公务用车购置及运行费支出决算为12.44万元,其中: 公务用车运行支出12.44万元,公务用车购置费决算0万元,当年没有购置公务用车。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出决算为41.02万元,其中:其他国内公务接待支出41.02万元。主要用于与有关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作及招商引资发生的接待支出。岳阳市商务粮食局2020年共接待国内公务接待批次493个、接待人次4830人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市商务粮食局2020年机关运行经费支出290.84万元。比年初预算数减少37.4万元。减少11.39%,主要原因是:主要原因是2020年预算时我局所属商务粮食综合执法支队(含15个全额拨款事业编制数及人员)整体划入市市场监督管理局所属的市市场监管综合执法支队,减少了支出;2020年受新冠肺炎疫情影响,沪洽周活动采取的线上云招商形式,其他招商活动也相应减少了一些所致。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.79万元,主要用于召开迎新春座谈会,人数60人,内容为离退休干部代表迎新春座谈;内容为离退休干部代表迎新春座谈,开支培训费0.77万元,用于开展党校培训及红色教育培训,人数35人,内容为“传承红色基因,强化党性教育”。2020年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,此类支出为0万元。

十二、关于政府采购支出说明

岳阳市商务粮食局2020年度政府采购支出总额235.58万元,其中:政府采购货物支出235.58万元; 授予中小企业合同金额235.58万元,占政府采购支出总额的100%, 其中:授予小微企业合同金额235.58万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岳阳市商务粮食局共有车辆3辆。其中:其他用车3辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明(详见附件)

我单位2021年开展2020年度财政支出绩效自评,撰写了《岳阳市商务粮食局2020年度财政支出绩效评价自评报告》,对支出绩效进行了评分。同时省商务厅对我单位2020年度开放型经济和流通业专项资金进行了现场绩效检查。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出(类):是指用于粮油物资储备方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度岳阳市商务粮食局部门决算公开表格       岳阳市商务粮食局2020年决算公开表.xls

岳阳市商务粮食局2020年度部门整体支出绩效评价自评报告     2020年岳阳市商务粮食局绩效自评报告.doc