市残联2021年度部门预算公开
目录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2、是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务进行指导和管理。
6、是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
7、是开展残疾人事业的交流与合作
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,我会内设4个科室,所属事业单位2个。内设科室分别是:办公室、康复科、教就科、维权科。
二、部门预算单位构成
所属单位包括市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心,为非独立核算预算单位。
本部门无独立核算的二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为本部门(单位)自己。
三、部门(单位)收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。
2021年本部门(单位)收入预算256.97万元,其中,一般公共预算拨款256.97万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。
收入较去年减少20.51万元,降幅-7.4%,原因是人员减少,经费拨款减少。
(二)支出预算
2021年本部门(单位)支出预算256.97万元,其中,社会保障和就业支出221.37万元,卫生健康支出17.35万元,住房保障支出18.25万元。
支出较去年减少20.51万元,其中基本支出较去年减少19.91万元,原因是人员减少,经费拨款减少;项目支出较去年减少0.6万元,原因是非税成本项目取消了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算256.97万元,其中,社会保障和就业支出221.37万元,占86.1%,卫生健康支出17.35万元,占6.8%,住房保障支出18.25万元,占7.1%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为256.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门(单位)无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门(单位)2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款44.93万元。
较去年减少4.05万元,降幅-8.3%,原因是人员退休,经费减少。
(二)“三公”经费预算
本部门(单位)2021年“三公”经费预算数17.5万元,其中公务接待费13.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费等4.5万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.50万元)。
比上一年0.5万元,降低1.4%,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。
(三)一般性支出情况
本部门(单位)2021年会议费预算3.50万元,拟召开3次会议,人数180人,内容为残联系统工作会、维权工作会议和残保金征收工作推进会;培训费预算3.00万元,拟开展5次培训,人数150人,内容为消防安全培训、民法典培训和道德讲堂等。
2021年度本部门(单位)未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门(单位)2021年政府采购预算总额156万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类156万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆(特种技术用车)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本部门(单位)未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为256.97万元,其中,基本支出256.97万元,项目支出0.00万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。