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岳阳市住房公积金管理中心2022年度部门预算

来源:市住房公积金管理中心2022-01-29 17:53
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岳阳市住房公积金管理中心

2022年度部门预算

 

目录

 

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算公开表格

 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分  2022年部门预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

岳阳市住房公积金管理中心是岳阳市人民政府直属正处级公益二类经费自理事业单位,管理中心主要负责第一足球网缴存职工住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作,其具体职责是:

1)、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2)、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3)、负责住房公积金的核算;

4)、审批住房公积金的提取、使用;

5)、负责住房公积金的保值和归还;

6)、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7)、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置

岳阳市住房公积金管理中心设9个内设机构,设11个分支机构。

管理中心内设9个部室分别是:综合部(行政保卫部)、客户服务部、资金结算部(会计核算部)、归集提取部(政策法规部)、贷款管理部、风险防控部(内部审计部)、信息管理部、财务部、人事部,并按规定设立机关党委、机关纪委和离退休人员管理服务部;下辖11个管理部分别是:市直管理部、平江县管理部、岳阳县管理部、华容县管理部、湘阴县管理部、临湘市管理部、汨罗市管理部、岳阳楼区管理部、云溪区管理部、君山区管理部、屈原管理部,同时,为方便广大缴存职工办理业务,在市县两级政务中心分别设立业务服务窗口,在中心城区设立园区服务窗口。

二、部门预算单位构成

岳阳市住房公积金管理中心独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。因此,纳入编制范围的预算单位只有一个,为岳阳市住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4937.49万元,其中,一般公共预算拨款4937.49万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。

收入较去年减少548.62万元,主要是落实上级要求进一步压减预算支出。

(二)支出预算

2022年本部门支出预算4937.49万元,其中,一般公共服务支出预算4937.49万元,占比100.00% 。支出较去年减少548.62万元,其中基本支出减少21.22万元,项目支出减少527.40万元。其中基本支出较上年减少主要是因为继续从严从紧管理“三公”经费,降低日常经费开支,项目支出减少主要是因为压减非重点、非刚性支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4937.49万元,其中,一般公共服务支出4937.49万元,占比100.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为0万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为4937.49万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:运转经费4937.49万元,主要用于中心机关和下辖管理部人员工资福利支出,退休费、生活补贴等对个人和家庭的补助,日常工作运转所需办公费、印刷费、水费、电费、交通费、会议费、培训费、宣传费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等,以及大型修缮、办公设备购置、信息化网络建设等其他资本性支出方面。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门纳入预算编制范围的只有岳阳市住房公积金管理中心本级,行政事业单位的机关运行经费0万元(数据来源见表12),比上一年增加/减少0万元,增加/降低0%。

(二)“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数21万元,其中,公务接待费10万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费11万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费11万元。比上一年减少28万元,降低58%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费。

(三)一般性支出情况

本部门2022年一般性支出中无会议费预算和培训费预算(数据来源见表13),2022年度部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额678万元,其中工程类130万元,货物类137万元,服务类411万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟报废处置公务用车1辆,拟新增配置车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆,主要用于办理公务、处置突发事件等公务活动,资金来源为上年结余资金。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4937.49万元,其中,基本支出0万元,项目支出4937.49万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  2022年部门预算公开表格

 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 


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