岳阳市退役军人服务中心2022年度单位预算 |
目录 |
第一部分 2022年单位预算说明 |
第二部分 2022年单位预算公开表格 |
1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表 注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |
第一部分 2022年单位预算说明 |
一、单位基本概况 (一)职能职责 1.指导县级退役军人服务中心业务,开展本市退役军人服务中心(站)综合考评,督查检查、星级评定、评比表彰等工作。 2.协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作,指导下级退役军人服务中心(站)配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。 3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作,上级领导。部门交办的信访事项,以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情搜集、引导工作。 4.组织退役军人职业教育和技能培训,分析本市退役军人就业创业形势,搜集和发布用工需求,提供就业创业指导和帮扶。 5.做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作,指导县级服务中心开展常态化走访慰问。 6.协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集,资料管理、汇总分析和报送等工作。建好信息大数据资源,及时向主管部门反馈情况信息、提供决策参考 7.完成主管部门交办的其他事务性工作。 (二)机构设置 根据市委编委核定,我单位内设机构4个,分别为综合股、权益维护股、优抚帮扶服务股和就业创业服务股。目前在编人员14人,退休人员19人。 二、单位预算单位构成 |
三、单位收支总体情况 |
(一)收入预算 |
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算254.65万元,其中,一般公共预算拨款254.65万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。 |
收入较去年增加108.51万元(2021年146.14万元,2022年254.65万元),主要是因为人员和专项经费增加。 |
(二)支出预算 |
2022年本单位支出预算254.65万元,其中,社会保障和就业支出236.61万元,占比92.92%,卫生健康支出7.33万元,占比2.88%,住房保障支出10.71万元,占比4.20%。支出较去年增加108.51万元,主要是因为人员经费增加,项目增加。 2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。
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四、一般公共预算拨款支出预算 |
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算254.65万元,其中,社会保障和就业支出236.61万元,占92.92%;卫生健康支出7.33万元,占2.88%,住房保障支出10.71万元,占4.20%。具体安排情况如下: |
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为138.67万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为115.98万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:按项目管理的商品和服务经费支出24.90万元,主要用于信访维稳、退役军人服务、工会经费补助等方面;按项目管理的工资福利支出38.64万元,主要为预算安排单位在职人员2022年综合绩效奖和平安岳阳建设奖、伙食补助等;按项目管理的对个人和家庭补助支出52.44万元,主要用于预算安排2022年单位退休人员伙食补助、物业服务补贴、综合绩效奖和平安岳阳建设奖。 |
五、政府性基金预算支出 |
2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。 |
六、其他重要事项的情况说明 |
(一)机关运行经费 |
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.64万元,比上一年减少0.15万元,降低9.91%。主要原因是人员减少。 |
(二)“三公”经费预算 |
本单位2022年“三公”经费预算数2.57万元(数据来源见表14),其中,公务接待2.57万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少27.43万元,减少91.43%,主要原因是从严控制三公经费开支,厉行节约。 |
(三)一般性支出情况 |
本单位2022年会议费预算0万元,培训费预算0万元,2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
(四)政府采购情况 |
2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位无价值50万元以上通用设备,单位无价值100万元以上专用设备。 2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆。 2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
(六)预算绩效目标说明 |
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为254.65万元,其中,基本支出138.67万元,项目支出115.98万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
七、名词解释 |
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
第二部分 2022年单位预算公开表格 |
1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表
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