2022年度岳阳市退役军人服务中心
整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称:岳阳市退役军人服务中心
2023年 7 月 14 日
(此页为封面)
2022年度岳阳市退役军人服务中心
整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)职能职责
岳阳市退役军人服务中心隶属于岳阳市退役军人事务局,为副处级全额拨款事业单位,主要职责是:
第一、为机关提供支持保障的职能
1.负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作。
2.负责特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作。
3.负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作;负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作。
4.负责全市退役军人事务体系业务培训工作。
第二、面向社会提供公益服务的职能
1.负责退役军人信访接待、权益维护和法律咨询等工作。
2.负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作。
3.负责军休干部政治、生活待遇保障服务工作。
第三、完成市退役军人事务局交办的其他任务。
(二)机构设置
根据市委编委核定,本单位内设机构5个,目前在职在编人员30人,退休人员33人。内设机构分别为:综合部、培训信息部、信访接待部、军休服务一部、军休服务二部。
二、一般公共预算支出情况
2022年度,单位支出决算数为1845.77万元,其中基本支出为693.81万元,占本年支出的37.59%;项目支出为1151.96万元,占本年支出的62.41%,具体如下:
(一)基本支出情况
2022年,单位基本支出决算数为693.81万元,占本年支出的37.59%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出236.10万元,占基本支出的34.03%;办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费等商品和服务支出128.47万元,占基本支出的18.52%;其他基本支出329.24万元,占基本支出的47.45%。
2022年,单位“三公”经费支出3.05万元,按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护费3.05万元(其中公务用车运行维护费3.05万元),公务接待费支出0万元。
(二)项目支出情况
2022年,本单位项目支出决算数为1151.96万元,占本年支出的62.41%。单位项目资金严格按照政策文件开支,厉行节约、量入为出,完善了重大事项集体决策制度,保证项目资金的合理使用。
三、政府性基金预算支出情况
2022年我单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年我单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
根据《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》(岳财函〔2022〕209号)和市预算绩效管理领导小组的预算绩效管理要求,我单位积极开展2022年度一般公共预算支出(含基本支出和项目支出)的绩效自评工作,整体支出绩效情况如下:
1.服务保障工作稳步推进,促进服务保障工作提质增效;
2.信访接待用心用情用力,畅通退役军人信访接待渠道;
3.不断加强思想政治建设,推动尊军崇军氛围更加浓厚;
4.创新退役军人志愿服务,为发展贡献退役军人力量;
5.保障军休干部两个待遇,获得感、幸福感不断增强。
七、存在的问题及原因分析
1.预算资金安排与实际使用存在差距。
年初预算数据缺乏精准,难以完全满足实际工作开展的需要,预算编制的科学性、准确性有待提高。
2.内部控制制度不够健全。因单位合并,相应的预算管理制度、资产管理制度等内部控制制度还需结合实际进一步完善。
八、下一步改进措施
1.加强财务与各业务部门的协作,细化预算编制工作,提高预算管理;
2.健全单位内部控制制度,严格财务审核;
3.建立科学的绩效评价体系,定期开展绩效自评,分析原因,提出改进建议。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
将自评结果作为下年预算编制及执行的重要参考,绩效自评报告依规定公开,接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
暂无其他需要说明的情况。
报告需要以下附件:
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表
附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
|||
31 |
29 |
93.55% |
||||
经费控制情况(万元) |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
|||
三公经费 |
0.24 |
2.57 |
3.05 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
3.05 |
|||
其中:公车购置 |
|
|
|
|||
公车运行维护 |
|
|
3.05 |
|||
2、出国经费 |
|
|
|
|||
3、公务接待 |
0.24 |
2.57 |
|
|||
项目支出: |
|
15.00 |
13.82 |
|||
退役军人服务专项工作经费 |
|
5.00 |
4.96 |
|||
退役军人信访维稳工作经费 |
|
10.00 |
8.86 |
|||
...... |
|
|
|
|||
公用经费 |
22.91 |
17.07 |
18.99 |
|||
其中:办公经费 |
1.53 |
1.7 |
5.47 |
|||
水费、电费、差旅费 |
0.18 |
1.3 |
1.87 |
|||
会议费、培训费 |
0.72 |
0 |
0 |
|||
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
无 |
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
2022年三家单位合并,单位完善了内控制度,严格控制经费开支,从电子卖场采购货物、服务等商品和服务,健全“三重一大”制度 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门名称 |
岳阳市退役军人服务中心 |
|||||||
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
254.65 |
1861.31 |
1845.77 |
10 |
99.17% |
9 |
||
按收入性质分: |
按支出性质分: |
|||||||
其中: 一般公共预算:1491.39 |
其中:基本支出:693.81 |
|||||||
政府性基金拨款:0 |
项目支出:1151.96 |
|||||||
纳入专户管理的非税收入拨款:0 |
|
|||||||
其他资金:369.92 |
|
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
任务1:推进退役军人社保接续工作; 任务2:开展退役军人信息采集工作; 任务3:开展退役军人走访帮扶工作; 任务4:开展退役军人帮扶就业工作; 任务5:上级部门交办的其他工作。 |
一、认真完成社保接续、建档立卡等服务保障工作,服务保障能力得到提升。 二、全力做好退役军人信访接待工作,畅通信访渠道,建立了信访接待台账。 三、加强思想政治建设,“尊崇”氛围更浓厚。 四、创新开展退役军人志愿服务。 五、落实军休干部政治、生活待遇。 |
|||||||
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 |
各项退役军人工作的服务人数 |
有所增加 |
服务退役军人的人数有所增加 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
各项服务工作效率和质量 |
得到提升 |
服务效率和服务质量有所提升,攻坚建档立卡,落实社保接续,化解信访矛盾,落实军休干部两个待遇 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
资金使用时间 |
年底前发放到位 |
每月按时发放军休干部生活补助,各项资金在年底前发放到位 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
建档立卡、社保接续等工作的开展开支 |
不超过 预算数 |
各项资金管理规范,无违规使用资金现象,厉行节约,工作开支不超过预算数 |
10 |
10 |
|
||
效益指标
(30分) |
经济效 益指标 |
各类设备更新升级 |
有序进行 |
在预算内合理安排资金,逐步落实设备更新升级 |
10 |
9 |
|
|
社会效 益指标 |
提升退役军人社会尊崇 |
有所提升 |
维护涉军群体稳定,保障退役军人合法权益 |
10 |
10 |
|
||
生态效 益指标 |
对生态环境可能造成的负面影响 |
无负面影响 |
开源节流,节能减排,对生态环境无负面影响 |
5 |
5 |
|
||
可持续影响指标 |
提升退役军人服务保障水平,维护涉军群体稳定 |
有所提升 |
退役军人服务保障水平有所提升 |
5 |
5 |
|
||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥95% |
绝大部分人满意 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 |
退役军人服务专项工作经费 |
|||||||
主管部门 |
岳阳市退役军人事务局 |
实施单位 |
岳阳市退役军人服务中心 |
|||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
4.96 |
10 |
99.20% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
5 |
5 |
4.96 |
|
|
|
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
1、设备采购升级、入户确认核查、会务、人员培训、开展软硬件配置升级。2、做好退役士兵养老保险及医疗保险补缴工作 |
切实提升退役军人服务保障的业务能力;认真完成审档、补缴等工作,2022年对符合医保补缴条件的退役士兵进行摸排统计,为退役士兵办理医保补缴;对前来办理业务的退役军人及家属,做到了有问必答、有疑必释、有困难上门,保持与各有关部门的对接,帮助退役军人解决实际问题,服务质量得到明显提升。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 |
建档立卡、社保接续等工作的服务人数 |
100人次 |
全年服务对象超过100人次 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
各项服务工作效率和质量 |
有所提升 |
对退役军人做到有问必答、有疑必释、有困难上门,帮助解决实际问题,服务质量得到明显提升 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
2022年底 |
年底前发放到位 |
各项资金管理规范,2022年年底前完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
建档立卡、社保接续等工作的开展开支 |
不超过 预算数 |
各项资金管理规范,厉行节约,工作开支不超过预算数 |
10 |
10 |
|
||
效益指标
(30分) |
经济效 益指标 |
保障退役军人待遇与经济社会发展水平相适应 |
维护退役军人权益,促进经济增长 |
充分盘活现有资源,合理使用资金,维护退役军人合法权益,对经济增长起积极作用 |
5 |
5 |
|
|
社会效 益指标 |
维护稳定,提升退役军人社会尊崇 |
有所提升 |
积极保障退役军人合法权益,维护社会稳定 |
10 |
10 |
|
||
生态效 益指标 |
对生态环境可能造成的负面影响 |
无负面 影响 |
节能减排,对生态环境无负面影响 |
5 |
5 |
|
||
可持续影响指标 |
提升退役军人服务保障水平,维护涉军群体稳定 |
有所提升 |
退役军人服务保障水平有所提升 |
10 |
9 |
|
||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 |
退役军人信访维稳工作经费 |
|||||||
主管部门 |
岳阳市退役军人事务局 |
实施单位 |
岳阳市退役军人服务中心 |
|||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
8.86 |
10 |
88.60% |
9 |
||
其中:当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
8.86 |
|
|
|
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
依法及时办理信访事项,推动诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位,引导广大退役军人始终保持军人本色,在各领域各行业建功立业。 |
全面贯彻退役军人信访工作相关文件精神,畅通信访渠道,建立信访接待台账,完善信访接待场所,规范来访受理登记,依法依政策做好信访工作。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 |
退役军人信访维稳工作 |
做好日常接访工作 |
用心用情做好日常接访工作,畅通信访渠道,取得良好效果 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
信访工作质量 |
得到提升 |
扎实做好退役军人来访接待工作,工作人员对话轻言细语,言语通俗易懂,服务耐心细致,信访工作质量明细提升 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
各项资金按时到位 |
及时到位 |
年底前到位 |
10 |
9 |
|
||
成本指标 |
信访维稳各项工作开支,控制在预算内 |
不超过预算数 |
合理规范使用资金,厉行节约,各项开支未超过预算数 |
10 |
10 |
|
||
效益指标
(30分) |
经济效 益指标 |
维护社会稳定,发挥退役军人为社会经济做出贡献 |
推动息访罢访 |
维护涉军群体稳定,促进经济平稳发展 |
5 |
5 |
|
|
社会效 益指标 |
维护稳定,提升退役军人社会尊崇 |
协助信访事项攻坚化解 |
化解信访矛盾纠纷,尽心尽力为退役军人排忧解难,维护退役军人合法权益 |
10 |
10 |
|
||
生态效 益指标 |
对生态环境可能造成的负面影响 |
无负面 影响 |
节能减排,对生态环境无负面影响 |
5 |
5 |
|
||
可持续影响指标 |
维护广大退役军人合法权益 |
有效提升 |
畅通沟通渠道,化解信访矛盾,息访罢访效果显著,提升退役军人社会尊崇,令军人成为社会尊崇的职业 |
10 |
10 |
|
||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
来访对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: