一、部门收支概括
(一)收入预算:2015年收入预算327.03万元,其中:经费拨款327.03万元。
(二)支出预算:2015年支出预算327.03万元,其中:工资福利支出166.35万元,一般商品服务支出23.29万元,对个人和家庭的补助支出87.39万元,项目支出50万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:文化体育与传媒支出 302.53 万元、社会保障和就业支出24.5万元)。
(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算7万元,其中:公务接待费4万元、其他交通费用3万元。
岳阳市图书馆
2015年9月18日
2015年岳阳市部门预算批复表 |
||||||||||||||||
填报单位:市图书馆 |
单位:万元(0.01) |
|||||||||||||||
项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附:财政拨款(补助)拨付方式 |
|||||||||||||
合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
||||||||||
一般预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
合计 |
|
327.03 |
327.03 |
327.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
327.03 |
301.87 |
|
25.16 |
工资福利支出 |
|
166.35 |
166.35 |
166.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
166.35 |
158.14 |
|
8.21 |
基本工资 |
58.61 |
58.61 |
58.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58.61 |
58.61 |
|
|
|
医疗保险 |
6.82 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.82 |
|
|
6.82 |
|
生育保险 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.57 |
|
|
0.57 |
|
工伤保险 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.82 |
|
|
0.82 |
|
绩效工资/其他津贴补贴 |
99.53 |
99.53 |
99.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99.53 |
99.53 |
|
|
|
一般商品和服务支出 |
|
23.29 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.29 |
22.63 |
|
0.66 |
办公费 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.93 |
2.93 |
|
|
|
印刷费 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.57 |
0.57 |
|
|
|
水费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.30 |
0.30 |
|
|
|
电费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.90 |
1.90 |
|
|
|
物业管理费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.90 |
1.90 |
|
|
|
差旅费 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.80 |
3.80 |
|
|
|
维修费 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.76 |
0.76 |
|
|
|
培训费 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.76 |
0.76 |
|
|
|
招待费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.90 |
1.90 |
|
|
|
工会经费 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.98 |
0.98 |
|
|
|
工会经费 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.66 |
|
|
0.66 |
|
福利费 |
1.47 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.47 |
1.47 |
|
|
|
离退休公用支出 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
2.10 |
|
|
|
邮电费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.90 |
1.90 |
|
|
|
节编奖励 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.60 |
0.60 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.76 |
0.76 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
87.39 |
87.39 |
87.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
87.39 |
71.10 |
|
16.29 |
退休费 |
33.73 |
33.73 |
33.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33.73 |
33.73 |
|
|
|
住房公积金 |
16.29 |
16.29 |
16.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.29 |
|
|
16.29 |
|
绩效工资/其他离退休津补贴 |
37.37 |
37.37 |
37.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37.37 |
37.37 |
|
|
|
专项商品和服务支出 |
|
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
|
图书购置 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
|
附件3: |
|||||||
2015年“三公”经费预算公开表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
||||||
合计 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
|
图书馆 |
7.00 |
4.00 |
|
|
|
|
3.00 |
责任编辑:市文广新局