附件1:
岳阳市人民政府农村工作办公室2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算:2015年收入预算340.75万元,其中:经费拨款320.75万元,纳入预算管理的非税收入拨款20万元。
(二)支出预算:2015年支出预算340.75万元,其中:工资福利支出156.62万元,一般商品服务支出40.73万元,对个人和家庭的补助支出94.4万元,项目支出49万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:行政运行197.35万元,行政事业单位离退休94.4万元,一般行政管理事务49万元。)。
(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算77万元,其中:公务接待费20万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费57万元。
附件2:
2015年“三公”经费预算公开表
单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
||||||
合 计 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
|
农办 |
77 |
20 |
57 |
单位:万元
2015年岳阳市部门预算批复表 | ||||||||||||||||
填报单位:农办 | 单位:万元(0.01) | |||||||||||||||
项目类别 | 项目名称 | 资金来源 | 附:财政拨款(补助)拨付方式 | |||||||||||||
合计 | 当年财力 | 上年结转 | 合计 | 下单位 | 审批专款 | 财政代扣 | ||||||||||
一般预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 340.75 | 340.75 | 320.75 | 20.00 | 340.75 | 288.49 | 21.00 | 31.26 | ||||||||
工资福利支出 | 156.62 | 156.62 | 141.62 | 15.00 | 156.62 | 143.23 | 13.39 | |||||||||
基本工资 | 59.53 | 59.53 | 59.53 | 59.53 | 59.53 | |||||||||||
医疗保险 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | |||||||||||
生育保险 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||
残疾人保障金 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||||||||||
规范性公务员津贴补贴 | 83.70 | 83.70 | 68.70 | 15.00 | 83.70 | 83.70 | ||||||||||
一般商品和服务支出 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | 40.05 | 0.68 | ||||||||||
办公费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||
印刷费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
水费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
电费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
物业管理费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
交通费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||
差旅费 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||
维修费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
会议费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
培训费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
招待费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
工会经费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||||||
工会经费 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |||||||||||
福利费 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||||||||||
离退休公用支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||||||||
邮电费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||
对个人和家庭补助支出 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 77.21 | 17.19 | ||||||||||
退休费 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | |||||||||||
住房公积金 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | |||||||||||
规范性离退休津补贴 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | |||||||||||
专项商品和服务支出 | 49.00 | 49.00 | 44.00 | 5.00 | 49.00 | 28.00 | 21.00 | |||||||||
非税收入征收成本 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
农村党风廉政建设 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
农民负担监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
农情观察经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
农业节会 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
附件4:
岳阳市人民政府农村工作办公室2014年度部门决算说明
我办是受市委、市政府委托,管理全市“三农”工作的工作机构。2014年,我办认真贯彻落实中央、省“三农”政策,大力发展农业农村经济,较好的完成了各项任务。现将我办2014年部门决算情况说明如下:
2014年度收入总计511.43万元,其中:公共财政拨款495.43万元,政府性基金拨款16万元。本年支出总计474.4万元,其中:一般公共服务支出3万元,社会保障和就业84.32万元,卫生医疗0.3万元,城乡社区事务2万元,农林水事务384.78。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出458.4万元,其中:基本支出293.12万元,系保障我办日常工作各项支出。包括用于单位日常运转、人员经费等日常公用经费;项目支出165.28万元,是我办为完成农村党风廉政建设、农民负担监管、农情观察、农村环境整治、新农村建设等工作而发生的支出,主要用于各项工作的宣传、培训指导等方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计62.84万元,比公开的部门预算数减少14.16万元,系从严控制、规范管理所致。分项为:因公出国(境)费支出0 万元;公务接待费支出10.8万元,比预算减少9.2万元,降低46%,公务接待共135批1856人次,减少原因为是规范公务接待管理,从严控制了接待标准,来客减少等;公务用车购置及运行维护费支出52.04万元,比预算减少4.46万元,是由于加强了公务用车管理。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
附件5: | |||
2014年度市直部门收入支出决算总表 | |||
单位:岳阳市人民政府农村工作办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、公共财政拨款 | 495.43 | 一、一般公共服务 | 3.00 |
经费拨款 | 475.43 | 二、公共安全 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 20.00 | 三、教育 | |
二、政府性基金拨款 | 16.00 | 四、科学技术 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒 | ||
四、中央财政补助 | 六、社会保障和就业 | 84.32 | |
五、事业单位经营服务收入 | 七、医疗卫生 | 0.30 | |
六、其他收入 | 八、节能环保 | ||
九、城乡社区事务 | 2.00 | ||
十、农林水事务 | 384.78 | ||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备事务 | |||
十九、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 511.43 | 本 年 支 出 合 计 | 474.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 96.73 | 年末结转和结余 | 133.76 |
收 入 总 计 | 608.16 | 支 出 总 计 | 608.16 |
附件6: | ||||
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:岳阳市人民政府农村工作办公室 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 458.40 | 293.12 | 165.28 | |
2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休支出 | 70.32 | 70.32 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 14.00 | 14.00 | |
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 | 2.00 | |
2130101 | 行政运行 | 217.50 | 217.50 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 49.40 | 49.40 | |
2130199 | 其他农业支出 | 27.01 | 27.01 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 74.87 | 74.87 | |
说明:数据公开到支出功能分类项级科目。 |
附件7: | ||||||||
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 | ||||||||
单位:岳阳市人民政府农村工作办公室 | 单位:万元 | |||||||
“三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
单位名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算财政拨款支出 |
岳阳市政府农村工作办公室 | 62.84 | 62.84 | 0 | 0 | 52.04 | 52.04 | 10.8 | 10.8 |
行政运行 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 5.23 | 10.80 | 10.80 |
一般行政管理事务 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | ||||
其他农业支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | ||||
其他农林水支出 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |