一、主要职责
(一) 贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施;
(二) 拟定全市司法行政规范性文件;组织实施司法行政方面的法律、法规和规章;
(三) 指导全市普法依法治理工作、参与社会治安综合治理工作;
(四) 指导管理强制隔离戒毒、戒毒康复工作;
(五) 负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任、负责管理公证机构;
(六) 指导监督全市基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置工作;
(七) 监督管理全市法律援助工作;
(八) 负责组织实施全市国家司法考试工作;
(九) 指导管理全市司法鉴定工作;
(十) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
市司法局设十三个内设机构:
(一)办公室(二)强制戒毒管理科(三)律师公证管理科(四)基层工作科(五)社区矫正科
(六)国家司法考试科(七)政策法规科(八)计财装备科(十)政治部(十一)律师协会
(十二)离退休人员管理科(十三)纪检监察室。
三、2015年预算执行情况分析
(一)收入情况
2015年共拨入1073万元,其中:财政拨款收入1073万元,较上年增加92.8万元,增幅9%。增加原因:系2015年机关事业单位工资标准调整。
(二)支出情况
2015年共支出1158万元,较上年增加191万元,增幅17%。增加原因:1.系2015年机关事业单位工资标准调整;2.增加了依法治市专项经费。其中:基本支出939万元,占总支出的81%(人员经费567万元,公用经费372万元),项目支出219万元,占总支出的19%。
四、2015年“三公”经费决算情况
2015年“三公”经费共支出37万元,其中:公务接待费32万元、因公出国(境)费支出 0万元、2015年未购置公务用车、公务用车运行维护费36万元。公务用车运行维护费同比降低10%,公务接待费同比降低10%。“三公”经费减少的主要原因:严格“三公”经费支出管理,加强对公务车辆的管理;控制公务接待费用,简化公务接待,严格控制接待规模和规格。
五、2015年机关运行经费决算情况
2015年机关运行经费总计372万元,其中:商品服务支出325万元;其他资本性支出47万元。
六、2015年政府采购支出决算情况
2015年度政府采购支出总计47万元,其中货物类47万元。
七、2015年国有资产情况
2015年末资产余额438万元,其中:流动资产228万元、固定资产210万元,分别占资产总额的52%、48%。
八、存在的问题和不足
司法行政机关公用经费的保障标准偏低,加之司法行政工作点多、面广、工作量日益繁重,导致有的工作不能有创新、上台阶。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:岳阳市司法局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1076.30 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.10 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 985.40 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 173.40 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 188.90 | 年末结转和结余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1265.20 | 合计 | 26 | 1158.90 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 岳阳市司法局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1076.30 | ||||||||
司法支出 | 1076.30 | ||||||||
行政运行 | 471.60 | ||||||||
一般行政管理事务 | 219.20 | ||||||||
基层司法业务 | 2.00 | ||||||||
普法宣传 | 80.00 | ||||||||
其他司法支出 | 130.00 | ||||||||
社会保障和就业支出 | 173.40 | ||||||||
其他一般公共服务支出 | 0.10 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 岳阳市司法局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
司法支出 | 1158.90 | 936.60 | 219.30 | |||||
行政运行 | 554.10 | 554.10 | ||||||
一般行政管理事务 | 219.20 | 219.30 | ||||||
基层司法业务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
普法宣传 | 80.00 | 80.00 | ||||||
其他司法支出 | 130.00 | 130.00 | ||||||
社会保障和就业支出 | 173.40 | 173.40 | ||||||
其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:岳阳市司法局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1076.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.1 | 0.1 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 985.4 | 985.4 | |||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 173.4 | 173.4 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | 1158.9 | 1158.9 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 188.90 | 年末结转和结余 | 24 | 106.3 | 106.3 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1265.20 | 合计 | 28 | 1265.20 | 1265.20 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 岳阳市司法局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
司法支出 | 1,076.30 | 857.10 | 219.20 | ||
行政运行 | 471.60 | 471.60 | |||
一般行政管理事务 | 219.2 | 219.2 | |||
基层司法业务 | 2 | 2 | |||
普法宣传 | 80 | 80 | |||
其他司法支出 | 130 | 130 | |||
社会保障和就业支出 | 173.4 | 173.4 | |||
其他一般公共服务支出 | 0.1 | 0.1 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 岳阳市司法局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
司法支出 | 1158.9 | 567.80 | 591.1 | ||
行政运行 | 554.2 | 394.4 | 159.8 | ||
一般行政管理事务 | 219.2 | 219.2 | |||
基层司法业务 | 2 | 2 | |||
普法宣传 | 80 | 80 | |||
其他司法支出 | 130 | 130 | |||
社会保障和就业支出 | 173.4 | 173.4 | |||
其他一般公共服务支出 | 0.1 | 0.1 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
公开07表 | |
部门名称:岳阳市司法局 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 68 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 36 |
(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 36 |
3.公务接待费 | 32 |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | |
2.因公出国(境)人数(人) | |
3.公务用车购置数(辆) | |
4.公务用车保有量(辆) | 6 |
5.公务接待批次(批) | 100 |
6.公务接待人数(人) | 1211 |
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
责任编辑:市司法局