一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
岳阳市水务局是岳阳市人民政府水行政和城市供水用水主管部门,主要职能包括贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划,拟订有关规范性文件并监督实施;统一管理水资源,组织拟订全市供水计划、水量分配方案并监督实施;组织指导水政监察和水行政执法;负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管;组织指导长江护岸和河势控制工程的规划、建设与管理;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;承担市防汛抗旱指挥部的工作,组织、协调、监督、指导全市城乡防洪、排涝、抗旱工作,对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设,农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;组织全市水土保持工作,研究制订水土保持工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治等。
(二)机构设置
岳阳市水务局内设办公室、人事科、财务科、规划计划科、水土保持科、建设管理科、安全与质量监督科、行政审批科等18个职能科室,下辖岳阳市防汛抗旱指挥部办公室、岳阳市水资源管理处、岳阳市洋溪湖水利工程管理处、岳阳市防汛物资储备管理中心四个全额拨款的事业单位、岳阳市水利水电勘测设计院一个差额拨款单位和局机关后勤服务中心、水利水电建设工程监理站两个自收自支的事业单位。
我局共有7个预算单位,分别是:水务局机关、防汛办、水资源管理处(2016年已撤销)、洋溪湖工程管理处、防汛物资储备管理中心、水利水电勘测设计院和局后勤服务中心。
二、2016年度部门预算表
本次公开部门预算表包括收支预算总表、“三公”经费预算表、工资福利支出预算表、一般商品和服务支出预算表、对个人和家庭补助支出预算表等五张表格(公开表格附后)。
三、部门预算的基本情况
1、收支预算情况。2016年度收入共计1750.08万元,其中经费拨款1410.08万元,纳入预算管理的非税收入拨款300万元 ,政府性基金拨款40万元;支出共计1750.08万元,其中基本支出1397.48万元,包括工资福利支出726.53万元、一般商品和服务支出165.98万元、对个人和家庭的补助支出504.97万元;项目支出352.6万元(罚没收入办案费5.6万元、水土保持征收成本54万元、水土保持费安排支出86万元、水利建设“芙蓉杯”3万元、洋溪湖电排维护费84万元、机关服务非税收入征收成本120万元)。
2、“三公”经费预算情况。岳阳市水务局2016年度“三公”经费预算总额为231万元,比2015年减少了18.5万元,下降7.41%。其中接待费为158万元,比2015年减少了10.5万元,下降6.23%;因公出国出境费8万元,与2015年持平;公车运行维护费65万元,比2015年减少了8万元,下降10.96%。
2016年1月29日
责任编辑:财务科