附件1:
岳阳市文联2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算:2015年收入预算151.29万元,其中:经费拨款151.29万元。
(二)支出预算:2015年支出预算151.29万元,其中:工资福利支出55.44万元,一般商品服务支出12.86万元,对个人和家庭的补助支出62.99万元,项目支出20万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:一般公共服务支出12.86万元、社会保障和就业支出101.63万元、医疗卫生与计划生育支出2.95万元、住房保障支出4.35万元,专项商品和服务支出20万元。)
(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算8.45万元,其中:公务接待费3.45万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
岳阳市文学艺术界联合会
2015年9月21日
附件2: 2015年岳阳市部门预算批复表
填报单位:文联机关 |
单位:万元(0.01) |
|||||||
项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附:财政拨款(补助)拨付方式 |
|||||
合计 |
当年财力 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
|||
一般预算拨款(补助) |
||||||||
小计 |
经费拔款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
12 |
13 |
15 |
|
合计 |
151.29 |
151.29 |
151.29 |
151.29 |
143.09 |
8.20 |
||
工资福利支出 |
55.44 |
55.44 |
55.44 |
55.44 |
51.76 |
3.68 |
||
基本工资 |
14.66 |
14.66 |
14.66 |
14.66 |
14.66 |
|||
医疗保险 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|||
生育保险 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|||
残疾人保障金 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|||
定额补助 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
|||
工勤人员经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
规范性公务员津贴补贴 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
|||
一般商品和服务支出 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
12.69 |
0.17 |
||
办公费 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|||
水费 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|||
电费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|||
物业管理费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|||
交通费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
差旅费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|||
维修费 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|||
培训费 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|||
招待费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|||
工会经费 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
|||
工会经费 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|||
福利费 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
|||
离退休公用支出 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|||
邮电费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|||
其他商品和服务支出 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
|||
对个人和家庭补助支出 |
62.99 |
62.99 |
62.99 |
62.99 |
58.64 |
4.35 |
||
退休费 |
30.29 |
30.29 |
30.29 |
30.29 |
30.29 |
|||
住房公积金 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
|||
规范性离退休津补贴 |
28.35 |
28.35 |
28.35 |
28.35 |
28.35 |
|||
专项商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||
《文联通讯》 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
《岳阳市文学艺术年度汇编》 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
交纳会费及通联费用 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
文艺惠民经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
新生活杂志社办刊经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
附件3: 2015年“三公”经费预算公开表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
单位名称 |
2015年"三公"经费预算支出 |
||||||
合计 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
|
文联机关 |
8.45 |
3.45 |
5.00 |
附件4:
岳阳市文联2014年度部门决算说明
我单位性质是群众团体,主要职能是组织、联络、协调、服务。2014年,我会认真贯彻落实贯彻落实党的文艺工作方针,开展同各文艺工作者协会和各县区文联的联络、协调服务,听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开市文联和市文艺协会的代表大会及学术研讨会。发现和培养文艺新人,繁荣文艺创作。协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流。加强文化交流。维护文艺工作协会的合法权益,为团体会员服务。现将我会2014年部门决算情况说明如下:
2014年度收入总计333.93万元,其中:公共财政拨款333.93 万元。本年支出总计310.83万元,其中:一般公共服务支出3.41万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出310.83万元,其中:基本支出159.98万元,系保障我单位在职和退休人员工资支出,公用经费等各项支出。包括用于人员工资、水电费等日常公用经费;项目支出150.85万元,主要用于下拨15个协会全年经费支出。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计6.03万元,比公开的部门预算数减少2.42万元,系我单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约,减少开支所致。分项为:公务接待费支出1.62万元,比预算减少1.83万元,降低 53%,公务接待共54批324人次,增减原因为:规范了公务接待活动,减少了相关支出;公务用车购置及运行维护费支出4.41万元,比预算5万元,降低11.8%,是由于我会规范、加强了公务用车管理。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
岳阳市文学艺术界联合会
2015年9月21日
附件5: |
|||
2014年度市直部门收入支出决算总表 |
|||
单位:岳阳市文联 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
一、财政拨款收入 |
333.93 |
一、一般公共服务 |
3.41 |
其中:政府性基金 |
二、公共安全 |
||
二、上级补助收入 |
三、教育 |
||
三、事业收入 |
四、科学技术 |
||
四、经营收入 |
五、文化体育与传媒 |
236.92 |
|
五、附属单位上缴收入 |
六、社会保障和就业 |
69.50 |
|
六、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育 |
||
八、节能环保 |
|||
九、城乡社区 |
1.00 |
||
十、农林水 |
|||
十一、交通运输 |
|||
十二、资源勘探信息等 |
|||
十三、商业服务业等 |
|||
十四、金融 |
|||
十五、援助其他地区 |
|||
十六、国土海洋气象等 |
|||
十七、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备 |
|||
十九、其他支出 |
|||
本 年 收 入 合 计 |
333.93 |
本 年 支 出 合 计 |
310.83 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
上年结转和结余 |
702.90 |
年末结转和结余 |
726.00 |
收 入 总 计 |
1036.83 |
支 出 总 计 |
1036.83 |
附件6: |
||||
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
单位:岳阳市文联 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
310.83 |
159.98 |
150.85 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.41 |
3.41 |
|
2070101 |
行政运行 |
73.41 |
73.41 |
|
2070102 |
一般行政管理 |
23.70 |
7.96 |
15.74 |
2070199 |
其他文化支出 |
38.15 |
13.50 |
24.65 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
101.66 |
8.76 |
92.90 |
2080501 |
归口管理行政单位离退休 |
52.94 |
52.94 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
16.56 |
16.56 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.00 |
1.00 |
|
说明:数据公开到支出功能分类项级科目。 |
附件7: |
||||||||
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
||||||||
单位:岳阳市文联 单位:万元 |
||||||||
单位名称 |
“三公经费”支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
||||
合计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
|
岳阳市文联 |
6.03 |
6.03 |
0 |
0 |
4.41 |
4.41 |
1.62 |
1.62 |