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市委宣传部2017年部门预算说明

来源:市委宣传部2017-02-10 16:21
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一、部门职能职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是:

(一)负责拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织马克思主义理论研究和建设工程有关工作的实施。归口管理市委讲师团、市社会科学界联合会。

(三)负责引导社会舆论,指导协调市直新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。对岳阳日报社、岳阳市广播电视台的工作实施方针、政策的指导;联系湖南日报社岳阳分社等省新闻单位驻岳机构,管理市新闻工作者协会(市记者协会)。

(四)负责指导协调全市对外宣传工作,协调有关部门研究拟订对外宣传工作方针政策和对外宣传事业发展规划,组织协调对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。组织开展全市新闻发布工作和新闻领域对外交流与合作。

(五)负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

(六)负责从宏观上指导协调全市精神文化产品的创作生产和文化市场发展,指导推动协调群众文化建设。对文广新局、文联、文化市场综合执法局等归口和归口管理单位在政治方向和方针、政策方面实施领导。代管市新华书店的党务工作,并在经营方向上予以指导。

(七)负责组织指导全市精神文明建设工作,协助市委、市政府有关职能部门开展文明城市创建、农村精神文明建设、文明村镇、文明校园、文明家庭创建及组织开展群众性精神文明创建活动,负责组织指导未成年人思想道德建设工作、志愿者组织及活动、网络精神文明宣传、诚信建设、道德讲堂建设等,掌握了解全市精神文明建设动态,为全市精神文明建设工作提供保障。

(八)负责对全市文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议,指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担市文化改革发展领导小组办公室工作。

(九)负责规划组织全局性思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,配合市委组织部做好党员教育工作。代管市精神文明建设指导委员会办公室。

(十)负责组织开展全市新闻发布工作,负责市委、市政府新闻发布工作,指导协调市直各部门和县市区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。负责拟订市重大问题对外宣传口径。

(十一)负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。

(十二)负责指导协调全市舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握舆情动态。

(十三)受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传系统各处级单位的领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作,联系本系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全市企事业单位政工干部职称评定工作;指导、协调全市新闻、艺术等相关职称评审的有关工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据编委核定,我部内设10个,所属事业单位2个,全部纳入2017年部门预算编制范围。 内设科室分别是办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传教育科、舆情信息科、文化体制改革和发展办公室、对外宣传办公室、政工科、机关党委。 所属事业单位分别是市精神文明建设指导委员会办公室、市网络文化建设管理中心。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数713.21万元,其中,一般公共预算拨款713.21万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数713.21万元,其中,一般公共服务支出633.08万元,社会保障和就业支出50.83万元,住房保障支出29.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)713.21万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为418.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为295万元,是指我部为完成全市宣传思想文化工作而发生的支出,主要用于舆论导向、理论教育、网络管理、对外宣传、舆情信息、文化产业发展等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款418.21万元,比2016年预算增加94.25万元,上升29%。其原因是新增工作人员、增加养老保险、车补、基本工资提标等。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为70.5万元,与上年预算减少30万元,降低30%。其中,公务接待费50.5万元,公务用车购置及运行费20万元。 2017年“三公”经费较上年减少的主要原因是公务用车由原来的5台减为2台,公务用车运行经费预算比上年减少30万元。公务接待费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算60万元,政府采购货物类20万元服务类40万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况(见附表)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出预算表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款支出预算表

14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

15、“三公”经费预算公开表

宣传部2017年预算公开表格.xls