目 录
第一部分 岳阳市湘北公证处单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市湘北公证处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市湘北公证处2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市湘北公证处概况
一、主要职能
岳阳市湘北公证处是岳阳市司法局直属二级机构,正科级行政单位,财政预算全额拨款单位,财务执行《行政单位会计制度》 。内设科室:办公室;国内办证一科、二科;涉外公证科;政务公证中心窗口。
主要工作职能:依法证明法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性。
第二部分 岳阳市湘北公证处2016年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 岳阳市湘北公证处2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市湘北公证处2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收支决算情况。2016年收入合计为284.60万元,其中:财政拨款收入280.54万元,其它收入4.06万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。较上年减少18.19万元,减少6%。减少原因:主要是由于新的收费文件的出台,导致非税收入减少。
本年支出总计276.20万元万元,一般公共预算财政拨款支出276.2万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。较上年减少25.17万元,减幅8%,减少原因:厉行节约,压缩开支,例如在公证员职业培训、公证制服购置等方面进行减少经费支出。
二、关于岳阳市湘北公证处2016年度收入决算情况说明
2016年收入合计为284.60万元,其中:财政拨款收入280.54万元,占总收入的98%,其它收入4.06万元,占总收入的2%。政府性基金预算财政拨款支出0万元。
三、关于岳阳市湘北公证处2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计276.2万元,其中:①基本支出243.35万元,占总支出的88%,其中:工资福利支出62.36万元,商品服务支出159.48万元,对个人和家庭的补助支出1.54万元,其他资本性支出19.96万元;②项目支出32.85万元,占总支出的12%,其中工资福利支出11.32万元,商品服务支出21.53万元。
四、关于岳阳市湘北公证处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度收支决算情况。2016年财政拨款收入280.54万元,较上年减少22.25万元,减少7%。减少原因:主要是由于新的收费文件的出台,导致非税收入减少。
本年财政拨款支出276.2万元,较上年减少25.17万元,减幅8%,减少原因:厉行节约,压缩开支,例如在公证员职业培训、公证制服购置等方面进行减少经费支出。
五、关于岳阳市湘北公证处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出276.2万元。较上年减少25.17万元,减幅8%,减少原因:厉行节约,压缩开支,例如在公证员职业培训、公证制服购置等方面进行减少经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出276.2万元。其中:①基本支出243.35万元,占总支出的88%,其中:工资福利支出62.36万元(占25%),商品服务支出159.48万元(占65%),对个人和家庭的补助支出1.54万元(占0.6%),其他资本性支出19.96万元(占8%);②项目支出32.85万元,占总支出的12%,其中工资福利支出11.32万元(占34%),商品服务支出21.53万元(占64%)。
六、关于岳阳市湘北公证处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出243.35万元,其中:工资福利支出62.36万元(占25%),商品服务支出159.48万元(占65%),对个人和家庭的补助支出1.54万元(占0.6%),其他资本性支出19.96万元(占8%);
七、关于岳阳市湘北公证处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费共支出合计13.12万元,比预算数减少10.18万元。 “三公”经费减少的主要原因:严格“三公”经费支出管理,加强对公务车辆的管理;控制公务接待费用,简化公务接待,严格控制接待规模和规格。
“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因
2016年度“三公”经费共支出合计13.12万元,比预算数减少10.18万元。其中因公出国(境)费支出 0万元;公务接待费7.8万元;公务用车购置及运行维护费支出5.32 万元,其中公务用车购置费0万元,由上级司法行政指派公务用车1台,公务用车运行维护费5.32万元。“三公”经费减少的主要原因:严格“三公”经费支出管理,加强对公务车辆的管理;控制公务接待费用,简化公务接待,严格控制接待规模和规格。
“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因
2016年度“三公”经费共支出合计13.12万元,比上年决算数减少3.47万元。其中因公出国(境)费支出 0万元;公务接待费7.8万元,比上年决算数减少0.7万元,公务用车购置及运行维护费支出5.32万元,其中公务用车购置费0万元,由上级司法行政指派公务用车1台,公务用车运行维护费5.32万元,比上年决算数减少2.77万元。“三公”经费减少的主要原因:严格“三公”经费支出管理,加强对公务车辆的管理;控制公务接待费用,简化公务接待,严格控制接待规模和规格。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费共支出合计13.12万元,比预算数减少10.18万元。其中因公出国(境)费支出 0万元;公务接待费7.8万元,公务接待共80批次980人;公务用车购置及运行维护费支出5.32 万元,其中公务用车购置费0万元,由上级司法行政指派公务用车1台,公务用车运行维护费5.32万元,比上年决算数减少2.77万元。“三公”经费减少公务用车运行维护费5.32万元。“三公”经费减少的主要原因:严格“三公”经费支出管理,加强对公务车辆的管理;控制公务接待费用,简化公务接待,严格控制接待规模和规格。
八、关于岳阳市湘北公证处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出276.2万元万元,比2015 年减少25.17万元,主要原因是:厉行节约,压缩开支,例如在公证员职业培训、公证制服购置等方面进行减少经费支出。
(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额22.91万元,其中:政府采购货物支出15.91万元、政府采购服务支出7万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、国公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费以及其他费用等。